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中国内部审计协会2015年大事记

2016-01-21 10:32:58

一、 开展百佳审计案例展示活动

  为总结推广各类组织内部审计实践经验,发挥优秀审计案例的示范和导向作用,促进内部审计机构相互学习,相互借鉴,提高内部审计工作质量,更好地服务于组织发展的需要,中国内部审计协会(以下简称协会)组织开展了百佳审计案例展示活动。活动历时近8个月,得到了协会各分会和会员单位内部审计机构的积极响应,共选送了215个审计案例,经过两轮专家审评,最终104个审计案例获得“百佳审计案例”称号。11月,协会召开百佳审计案例展示活动总结交流大会,向获得“百佳审计案例”称号的单位代表颁发荣誉证书。

二、 承办国际内部审计师协会(IIA)全球委员会会议

  4月,IIA2015年全球委员会会议在北京举行,此次会议由协会承办。这项一年一度的会议旨在帮助IIA确立未来工作的重点和发展愿景,全球超过100个国家和地区的IIA分会领导人在会上分享了观点。审计署审计长刘家义出席开幕式并致欢迎词。会议就IIA 2015~2020年全球内部审计战略规划要点开展了充分的研讨,还就内部审计能力建设、职业化、宣传推广和可持续价值四个重要议题开展了主题演讲、问答对话和分组讨论。此外,协会和IIA联合举办了全球委员会会议的新闻发布会。协会会长余效明、IIA主席安东·范·维克和秘书长兼首席执行官理查德·钱伯斯出席了新闻发布会,就全球委员会会议情况、IIA基本情况及我国内部审计发展情况、协会基本情况,回答了记者提问。20多家媒体对此进行了全面宣传报道,进一步提升了内部审计工作和协会的社会影响力,收到了预期效果。

三、 举办“全球视角下的内部审计”专题报告会

  4月,为加强内部审计国际交流, 在IIA2015年全球委员会会议在北京召开之际,协会特邀IIA主席等5位国际内部审计领域的领导和专家举办了“全球视角下的内部审计”专题报告会,促进内部审计人员学习借鉴国际内部审计的先进理念和最佳实务。

四、 举办第十五届海峡两岸内部审计研讨会

  9月,第十五届海峡两岸内部审计研讨会在郑州召开,来自海峡两岸的内部审计专家、学者围绕“内部审计在公司治理中的地位和作用”主题进行了交流和研讨。研讨会期间,与会代表还考察了宇通产业园和河南中烟黄金叶制造中心,并与相关人员交流和沟通了企业发展与内部审计工作开展情况。

五、 积极开展与国际组织间的交流合作

  2015年协会派出17人次参加了在斯里兰卡召开的亚洲首席审计执行官论坛、在加拿大召开的IIA2015年年会、在菲律宾召开的亚洲内部审计大会和在美国召开的IIA秘书长会议;同时,接待了世界银行公共治理局首席财务管理专家拉吉夫·斯瓦米一行及国际信息系统审计协会(ISACA)全球总裁马特·勒布一行的来访。通过这些国际交往,加快了中国内部审计走上国际舞台的步伐,深化了协会与相关国际组织的交流合作。

六、 开展金融行业会员单位交流活动

  12月,协会一年一度的金融行业会员单位交流活动在北京举行,这次活动以“远程审计”和“审计管理体制”为主题。协会副会长兼秘书长鲍国明出席活动并致辞。来自中国工商银行、中国太平洋保险(集团)股份有限公司、中国银河证券股份有限公司的有关人员介绍了本企业远程审计发展的现状和趋势,内部审计机构管理体制等问题。参加交流活动的各金融机构内部审计人员还就日常审计业务中接触到的新问题、采取的新办法、新举措进行了充分的交流、沟通。

七、 发布《中国内部审计》2014版蓝皮书

在3月召开的协会第六届理事会第五次会议上发布《中国内部审计蓝皮书(2014)》,概括反映了2014年我国内审发展呈现的6个主要特点,着重反映对审计信息化和金融机构内审发展情况的调研分析,还总结回顾了2014年协会的几项重点工作。

八、 召开地方内部审计协会会长秘书长会议

  7月,各省、自治区、直辖市内部审计(师)协会会长秘书长会议在天津召开。鲍国明在会上通报了协会上半年开展的各项工作,介绍了下半年的工作重点。与会代表交流了2015年组织开展百佳审计案例展示活动的做法。同期召开的国际注册内部审计师考试工作会议总结了2015年已开展的机考工作,部署了纸笔考试报名以及协会证书专用章的使用和管理等工作;通联宣传工作会议总结了2014年通联宣传和2015年杂志发行工作,表彰了15家通联宣传工作先进单位,并对下一步的工作进行了部署。

九、 启动审计署内部审计重点科研课题研究

  经审计署批准,确定内部审计在公司治理中的作用研究、国有企业境外业务审计研究、内部审计确认和咨询良好实务研究、舞弊审计研究等4个课题为2015至2016年度审计署内部审计重点科研课题。4月,协会面向全社会公开招标。7月,召开课题立项评审会,确定天津财经大学等7个课题组中标。协会对各课题组的工作加强跟踪指导和督查管理,11月,抽查了3个课题组的情况,目前各课题组研究工作进展顺利。

十、 开展年度内部审计理论研讨活动

  1月至8月,协会以“内部控制审计”为主题组织开展理论研讨活动。经协会学术委员会委员的认真评审,11月,公布了评选结果,其中获得一等奖的优秀论文8篇,二等奖32篇,三等奖60篇,9家地方内部审计协会和6家中央单位获得优秀论文组织奖。

十一、 办好杂志、网站和微信平台,不断改进宣传工作

  协会广泛听取专家学者和读者对办好《中国内部审计》杂志的意见和建议,进一步调整杂志的栏目结构,改进版式设计,提高编校质量和效率,新增与维普资讯有限公司的合作,进一步扩大了杂志的传播范围。杂志的发行量比上年增长2.6%。2015年杂志被国家新闻出版广电总局首批认定为学术期刊。协会门户网站紧紧围绕审计署和协会宣传重点,全方位宣传国家大政方针、财经审计领域重大事件;报道协会各项重要活动;刊登了大量地方各级协会的信息,成为广大内部审计人员了解专业信息和动态的重要渠道。6月,协会微信公众号正式上线,进一步拓宽了宣传渠道。

十二、 规范培训工作,进一步提升培训质量

  协会对培训班管理方式、核算办法进行了全面调整和规范,进一步丰富培训内容、整合优质师资力量,面授和网络培训的种类比上年均有增加。研究建立了内部审计人员后续教育学时记录新机制,为方便学员,升级了“面授培训班在线报名系统”,提高了工作效率。协会的培训工作已获得IIA职业后续教育培训机构(Recognized CPE Provider)认证。

十三、做好国际注册内部审计师(CIA)考试的组织工作

  2015年是CIA考试由纸笔考试方式向计算机考试方式过渡的关键一年。协会共组织了一次纸笔考试和四次计算机考试,其中,纸笔考试报名总人数为8066人,报考总科数为17317科;计算机考试全年预约总科数为22043科。

十四、加强协会自身建设

  协会组织召开六届五次理事会和六届八次、九次、十次常务理事会等工作会议,及时向理事和会员单位汇报协会工作,并邀请了专家学者就依法治国作专题讲座,拓宽了内部审计人员视野;根据工作发展需要,对现行的各项内部管理制度进行了全面修订;进一步推进内部审计统计工作,不仅在全国内部审计协会秘书长会议上通报了近几年统计工作的开展情况并提出下一步工作建议,还在具体工作中充分发挥各会员单位的优势,调动非会员单位参与统计工作的积极性,有效扩大了统计覆盖面;拓展思路,多渠道宣传协会工作,积极扩大影响力,吸引不同领域的机构加入协会,2015年共有24家单位加入协会;积极开展调研工作,分别赴广西、辽宁调研当地的内部审计工作及协会工作,掌握了当地内部审计发展的第一手资料。

 

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