当前位置:首页 > 通知公告 > 详情

《中国内部审计》杂志征稿启事

2016-08-20 04:48:16

    《中国内部审计》由中国内部审计协会主管、中国内部审计协会主办,是国家新闻出版广电总局认定的全国学术期刊。期刊被维普、知网、万方数据全文收录,每期有部分文章被人民大学资料复印中心转载。
    为扩充稿源,提高办刊质量,《中国内部审计》向全国广大内部审计工作者、相关研究人员和读者朋友征稿:
1. 征稿版块和栏目:
理论版包括理论前沿、研究思考、环球瞭望等栏目,要求来稿内容能够展示国内外内部审计理论研究者最新的研究成果及一线内部审计人员充满活力的理论探索。   
实务版包括技术方法、经验交流等栏目,要求来稿内容能够揭示内部审计实际工作存在的问题并探讨解决问题的方法和途径;提供内部审计领先实践。
兼收并蓄版包括国家审计、财经观察、社会审计等栏目,要求来稿介绍有关国家审计和社会审计方面的先进做法和经验,关注宏观经济发展。
此外,本刊还设有内审风采栏目(字数3000~5000字),该栏目旨在推广内部审计机构和人员的先进事迹,树立内部审计先进典型,展示内部审计机构和人员风采。随笔栏目(字数1000字以内),该栏目主要反映内部审计人员工作生活中的感悟和体会。
2.稿件要求:
选题新颖、论点明确、资料可靠、数据准确、表述规范、文字精练。
3.投稿须知:
    (1)来稿文责自负,稿件必须为原创、未发表过的作品。严禁一稿多投,严禁抄袭、剽窃等学术不端行为。
    (2)稿件内容应包括摘要、关键词、参考文献等,除内审风采和随笔以外,全文字数一般不超过6000字,摘要字数在150字以内,关键词3至5个。
    (3)所有稿件须为Word或WPS文档,并在文中标注作者姓名、工作单位、邮政编码、电子邮箱、通讯地址、联系电话等信息。
    (4)本刊有权对稿件进行删改。审稿周期一般为3个月,请作者自留底稿,不退稿,如超过4个月没有采用可另投他刊。如采用,出刊后将向作者邮寄稿费和样刊。
4.投稿方式: 
    研究类文章邮箱:lilunyuyanjiu@sina.com
    实务类文章邮箱:nsshiwu@sina.com
    兼收并蓄类文章邮箱:nsjianshou@sina.com
    欢迎踊跃投稿!
 
                                                           《中国内部审计》编辑部

微信公众号

中国内部审计协会
微信公众号

顶部
网站投稿
CIA考试报名
CIA在线学习系统