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中国内部审计协会在武汉举行民营企业内部审计工作座谈会

2020-11-05 11:33:58

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11月4日,中国内部审计协会在湖北省武汉市举行了民营企业内部审计工作座谈会,协会会长鲍国明、监事长于永平、副会长兼秘书长沈立强、副秘书长吴晓军和湖北省内部审计师协会秘书长赵有才参加了会议。

会议邀请了联想控股股份有限公司、紫光集团有限公司、旭阳集团有限公司、京华日钢控股集团有限公司、山西大土河能源科技股份有限公司、内蒙古伊利实业集团股份有限公司、海澜集团有限公司、中南控股集团有限公司、弘阳集团有限公司、海亮集团有限公司、浙江仙琚制药股份有限公司、科大讯飞股份有限公司、山东新希望六和集团有限公司、香驰控股有限公司、三一集团有限公司、深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司、比亚迪股份有限公司、新疆特变电工集团有限公司等十八家知名民营企业的内部审计负责人进行座谈。参会代表针对内部审计在单位中的定位、近三年来内部审计工作开展情况和成效、内部审计工作中遇到的困难和解决思路、对协会工作的意见和建议四个方面进行了研讨。其中深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司首席审计官刘国华,三一集团有限公司副总裁、审计监察部总监兼营销风控总监刘道君,京华日钢控股集团有限公司总稽核李洪波,海澜集团有限公司审计总监周美蓉作了专题发言,介绍了所在单位内部审计工作开展的情况。其他代表围绕会议主题进行了交流发言。

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党和国家一直非常重视民营经济,民营企业近年来也取得了快速发展,在此过程中内部审计功不可没。新的形势为民营企业内部审计的发展创造了机遇,但同时也带来了挑战。针对参会代表的发言和讨论,鲍国明对民营企业的内部审计工作提出了四点认识:第一,服务企业的发展是内部审计的基本定位。内部审计要围绕企业的目标发挥作用,根据企业发展现状和利益相关者的需求确定审计的定位。第二,防范风险、保障企业合法合规经营是内部审计的重要任务。经营合法合规是民营企业持续稳定发展的重要前提,而企业在实现合规目标的过程中需要面对大量风险,因此内部审计应当把防范风险作为一项重要职责。第三,内部审计要积极践行监督与服务并重的理念。监督是内部审计的重要任务,但在监督的基础上,内部审计更要做好服务,如果不能提出有价值的根因分析和意见建议,内部审计的工作成效和影响力就会大打折扣。第四,提升专业胜任能力是为企业增加价值的基础。学习力是内部审计人员的关键胜任能力,应当作为培养和招聘人才的重点,提升整体胜任能力也是规避自身风险的主要方面。

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中国内部审计协会会长 鲍国明

中国企业财务管理协会商学院特聘副院长谭丽丽、中国宝武钢铁集团有限公司审计部总经理胡桂林和致同会计师事务所管理合伙人兼武汉分所所长金鑫也参加了此次座谈会,并对会议的举行给予了大力支持和帮助。


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