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中国内部审计协会赴浙江省开展民营企业内部审计工作调研

2021-05-24 12:14:54

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5月18日-20日,中国内部审计协会会长鲍国明率领调研组前往浙江省开展民营企业内部审计工作调研。此次调研采取现场经验交流和实地参访相结合的方式,通过深入了解民营企业内部审计工作的开展情况、业绩成效和难点痛点,为协会进一步提升对民营企业内部审计的服务水平和支持力度提供了重要依据。调研工作得到了浙江省审计厅和浙江省内部审计协会的大力支持。浙江省审计厅党组书记、厅长毛子荣会见了调研组一行,浙江省审计厅党组成员、总审计师,省内部审计协会会长叶青全程陪同调研。



18日,调研组在杭州召开了民营企业内部审计经验交流现场会,邀请来自浙江、上海、江苏的20家知名民营企业的代表参加会议,进行现场座谈。鲍国明出席会议并发言,副会长兼秘书长沈立强主持会议,副会长李如祥等参加会议。

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根据会议安排,叶青就浙江省民营企业内部审计工作情况及特色成效作经验介绍。浙江省工商联党组成员、副主席,省内部审计协会副会长元成茂作浙江省民营企业发展情况专题介绍。浙江吉利控股集团、阿里巴巴集团、舜宇集团有限公司、春秋航空股份有限公司等4家民营企业作推介发言。上海新时达电器股份有限公司、江苏康众汽配有限公司、雅戈尔集团公司、阿里健康信息技术有限公司、浙江司太立制药股份有限公司、华峰集团有限公司、宁波银行股份有限公司、浙江万马股份有限公司、浙江飞猪网络技术有限公司、浙江升华控股集团有限公司、浙江泰隆商业银行、超威集团、浙江五芳斋实业股份公司、华东医药股份有限公司、浙江嘉欣丝绸股份有限公司、浙江森马服饰股份有限公司等民营企业的代表分别根据企业内部审计工作实际,就内部审计机构设置、领导体制和队伍建设情况,内部审计的主要任务和业务类型、工作成效,内部审计工作过程中面临的主要困难与问题及解决思路等内容开展交流研讨。

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会上,鲍国明对各企业代表积极到会并毫无保留地贡献先进工作经验表示感谢,并对与会民营企业内部审计工作取得的成效表示充分肯定。她指出,根据各企业内部审计情况介绍可以看出,与会民营企业风险管控国际化、规范化水平较高,内部审计独立性、权威性较强,且在内部审计全方位转型发展方面做了诸多有益尝试,做到了传统审计向数字化审计转型、单纯财务业务审计向“业审结合”转型,为企业价值创造做出较大贡献,实现了内部审计与企业同成长、共促进。

鲍国明强调,2021年是“十四五”规划的开局之年,是全面建设社会主义现代化国家新征程的起步之年,要把握好内部审计发展的重要机遇期,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,紧紧围绕“十四五”规划及2035年远景目标纲要相关要求,推动内部审计工作在促进完善公司治理、强化内部控制、加强风险防范、保护企业安全、推动企业发展等方面作出更大贡献。

鲍国明提出,内部审计要不断提高工作站位,围绕党和国家重大政策措施的贯彻落实、法律法规的全面遵循、企业战略规划的全面落地、企业发展的安全稳定等做好审计监督与服务,促进企业实现高质量发展。要进一步推进数字化转型,在创新审计技术手段上下功夫,努力提高内部审计信息化水平,促进内部审计全面履职。要提升内部审计专业胜任能力,注重审计队伍技能培养,保障审计人员成长空间,营造健康的内部审计文化。

叶青表示,此次会议在浙江召开,既是对浙江内部审计工作的鼓励和鞭策,又为我们学习借鉴其他省市民营企业内部审计先进经验提供宝贵的学习交流机会。省内部审计协会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧扣“忠实践行‘八八战略’、奋力打造‘重要窗口’”主题主线,在中国内部审计协会精心指导、浙江省审计厅党组坚强领导下,强化“三地一窗口”使命担当,为争创社会主义现代化先行省作出内部审计新的更大贡献。

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19日-20日,调研组分别与杭州市和绍兴市及下辖部分区县审计局、内部审计协会有关人员进行了交流,实地参访了新和成股份有限公司、万丰奥特集团等民营企业,并在绍兴市新昌县与新和成、万丰奥特、三花集团、京新药业等4家民营上市企业的代表就内部审计工作开展情况进行了座谈。



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