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中国内部审计协会关于公示内部审计探索研究型审计实践案例展示活动结果的通知

2022-11-25 14:54:46


各有关单位:

为总结近年来各单位内部审计机构在积极探索开展研究型审计方面的实践案例,推动良好实务经验的交流、借鉴和分享,进一步促进提升研究型审计的能力水平,推动内部审计的高质量发展,2022年3月至11月,中国内部审计协会(以下简称“协会”)组织开展了“内部审计探索研究型审计”实践案例展示活动,得到了积极响应。协会各分会、部分地方内部审计(师)协会和单位会员按照活动方案(中内协发〔2022〕16号文件)的要求,经过筛选后向协会推荐了260篇内部审计探索研究型审计实践案例材料,协会组织专家进行了认真评审。根据评审结果,现将拟推选的97个“内部审计探索研究型审计典型实践案例”名单(见附件)予以公示。

公示时间:2022年11月25日至12月1日。如有异议,请在公示期内向中国内部审计协会如实反映。

联系人:尤广辉 臧伊杰

联系电话:010-82199847  010-82199858

传真:010-82199876

电子邮箱:zhunze@ciia.com.cn

 

附件:内部审计探索研究型审计典型实践案例名单


中国内部审计协会

2022年11月25日

附件:中国内部审计协会关于公示内部审计探索研究型审计实践案例展示活动结果的通知.pdf



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