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中国内部审计协会召开年度重点工作总结交流大会

2022-12-19 10:59:09

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12月6日,中国内部审计协会(以下简称中内协)召开年度重点工作总结交流大会,会议以视频直播的方式进行,800余人报名参会。第十一届全国政协副主席、名誉会长李金华向大会致贺信,会长鲍国明出席会议并作总结报告,副会长席晟、王文宗、秦荣生、晏维龙、张海坤、王建军、肖伟、陈巍、李如祥,以及各分会的代表,各省、自治区、直辖市、计划单列市内部审计(师)协会的代表,参加“内部审计探索研究性审计”实践案例展示活动的代表线上参会,审计署内部审计指导监督司朱江处长也在线上参会指导。副会长兼秘书长沈立强主持会议。


李金华在贺信中首先向广大内部审计人员和内审协会工作者在工作中取得的成绩表示祝贺,并向大家致以诚挚的问候。他说,中内协每年开展一项业务主线活动,以树立先进典型和实践标杆,到今年已经坚持了十年,这一点非常值得肯定。内部审计是一个实践性很强的职业,只有不断实践,不断总结,在干中学、学中干,逐步积累经验,才能不断进步,学习借鉴他人的好经验好做法,运用到自己的实践中,可以达到事半功倍的效果。作为内审协会,就是要组织内审人员多总结、多交流、分享工作中的经验教训,促进互学互鉴、共同提高,这样才能发挥好协会的引领和示范作用,体现出协会的价值,增强协会的凝聚力和影响力。他希望中内协把这项活动坚持下去,并在内容和形式上不断创新发展,成为协会的一个品牌活动。


李金华指出,党的二十大作出的部署和要求,为我们做好内部审计工作指明了方向,希望广大内审人员增强政治意识、大局意识,要在党的领导下,围绕单位中心工作,不断拓展审计监督服务的广度和深度,改进审计方式方法,不断提升审计工作的质量和效率,推动所在单位贯彻落实好党和国家的大政方针,助力所在单位深化改革,开拓创新,防范风险,提高效益,实现高质量发展。


鲍国明发表题为“以二十大精神为引领 以研究型审计为抓手 奋力谱写新时代内部审计发展新篇章”的总结报告,对协会2022年的主要工作进行了介绍,重点总结了“内部审计探索研究型审计”实践案例展示活动和以“新形势下内部审计在应对风险挑战中的地位和作用”为主题的年度理论研讨活动。


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鲍国明指出,中内协将2022年业务主线活动确定为“内部审计探索研究型审计”实践案例展示活动,目的就是要倡导内部审计大力开展研究型审计的实践探索,及时总结推广实践中形成的好经验好做法,将研究型审计不断引向深入。其主要经验做法可以概括为:研为先导,扎实做好审前调查研究;研以致用,以审中研究促进提升审计质量和效率;以研促改,提升审计整改和审计结果运用成效;研学相长,提高内审人员研究能力。在总结2022年理论研讨开展情况时,鲍国明指出,本次理论研讨取得的主要研究成果是:深入分析了新形势下内部审计及其所在组织面临的风险挑战;深刻阐释了内部审计在应对风险挑战中的地位作用;系统总结了内部审计在应对风险挑战方面的创新做法。她还谈到了业务主线活动和理论研讨活动中反映出来的一些问题和不足。


鲍国明在报告中就如何以党的二十大精神为指引,推动内部审计高质量发展再上新台阶提出三点意见:一是全面准确学习领会党的二十大精神,不断提高政治站位;二是立足推进中国式现代化建设,认真履行内部审计职责;三是努力适应新形势新任务新要求,全面加强内部审计能力建设。


接下来,协会副秘书长吴晓军宣读了《中国内部审计协会关于内部审计探索研究型审计实践案例展示活动结果的通报》,协会副秘书长刘智伊宣读了《中国内部审计协会关于2022年内部审计理论研讨结果的通报》。在这两项年度重点工作中,97篇经验材料被确定为“‘内部审计探索研究型审计’典型实践案例”;142篇论文被评定为“‘新形势下内部审计在应对风险挑战中的地位和作用’理论研讨优秀论文”,其中分值排名前30%的43篇论文将收录进《全国内部审计理论研讨优秀论文集(2022)》。


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在大会交流发言阶段,中国石油化工集团有限公司广州审计中心副总经理韩宇才以“嵌入课题做审计,深入查证出成效——某大型石化工程项目竣工决算研究型审计实例”为题,中国光大银行总行审计部业务副经理成于谨以“光大银行持续审计模式下探索研究型审计实践——以分行机构审计项目为例”为题,中国移动通信集团有限公司内审部经济责任审计处副经理张婧以“中国移动应用研究型审计理念构建领导人员经济责任履行情况‘166经济画像’审计评价体系”为题,中国医药集团有限公司审计部高级业务主管董阳以“国药集团‘432’研究型审计的探索与实践”为题,扬州大学审计处处长张爱民以“‘研’文件精神实质,‘纠’政策落实偏差——扬州大学学生食堂公益性政策落实研究型审计的探索”为题,先后做了交流发言。


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中国石油化工集团有限公司广州审计中心副总经理 韩宇才


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中国光大银行总行审计部业务副经理 成于谨



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中国移动通信集团有限公司内审部经济责任审计处副经理 张婧


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中国医药集团有限公司审计部高级业务主管 董阳


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扬州大学审计处处长 张爱民





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副会长兼秘书长沈立强主持会议


本次大会全面总结了2022年度广大内审机构和内审人员围绕协会年度重点工作取得的理论和实践创新成果,对在内部审计领域学习宣传贯彻党的二十大精神进行了动员部署,达到了鼓励先进、互学互鉴、凝聚共识、鼓舞干劲的目的,对进一步做好内部审计和内审协会工作、推动新时代内部审计高质量发展必将产生积极作用。


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