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中国内部审计协会关于印发专门委员会规则的通知
2005-11-24 15:02:35
                                                中内协发〔2005〕28号
 
 
 
各专门委员会委员:
    中国内部审计协会专门委员会规则,已经会长办公会讨论通过,现印发你们,请遵照执行。
 
 
 
 
                          二○○五年十一月十七日
 
中国内部审计协会专门委员会暂行规则
 
    一、为建立和完善内部审计职业标准、加强内部审计理论研究、提高内部审计人员职业胜任能力、加强CIA和内部审计人员岗位资格证书考试工作的组织管理,根据《中国内部审计协会章程》,中国内部审计协会设立准则、学术、培训和考试四个专门委员会。
    二、准则、学术、培训和考试四个专门委员会,对中国内部审计协会理事会负责,并报告工作。
    三、中国内部审计协会秘书处作为中国内部审计协会常设的执行机构,负责办理各专门委员会的日常事务。
    四、各专门委员会的主要职责
    (一)准则委员会的主要职责。
    1.研究、审议中国内部审计准则框架和建设规划;
    2.提出年度中国内部审计准则制定和修改计划;
    3.组织中国内部审计准则草拟、研讨、修订和定稿工作;
    4.提出贯彻落实中国内部审计准则的意见和建议,对中国内部审计准则的执行情况进行调研,并提交调研报告;
    5.为中国内部审计准则提供解释和技术帮助;
    6.对内部审计质量评估提供咨询服务;
    7.组织中国内部审计准则释义编写工作;
    8.对国际内部审计标准的发展情况进行研究。
    (二)学术委员会主要职责。
    1.拟定内部审计理论和技术方法科研发展规划;
    2.提出年度内部审计科研选题计划;
    3.审议年度科研课题实施方案和评审方案,并组织实施;
    4.组织鉴定内部审计科研课题;
    5.提出内部审计科研课题成果转化和利用方案;
    6.制定协会优秀论文评选办法,并组织优秀论文的评选活动;
    7.组织编辑内部审计优秀论文集;
    8.负责协会的学术咨询活动。
    (三)培训委员会主要职责。
    1.分析和研究内部审计工作对内部审计人员的能力要求和内部审计人员的知识更新需求;
    2.审议内部审计人员和国际注册内部审计师(以下简称CIA)人员的培训工作规划和年度培训计划;
    3.审议内部审计人员和CIA人员后续教育制度和培训大纲;
    4.拟定培训教材编写计划;
    5.审议师资培训方案;
    6.定期检查和评估培训质量,提出改进培训工作的意见和建议。
    (四)考试委员会主要职责。
    1.审议CIA考试办法和实施细则;
    2.审定设立CIA考试的考点;
    3.审议CIA考试第四部分考试大纲;
    4.审核纳入CIA考试第四部分试题库的试题,并定期对第四部分试题库中的试题进行审查,提出取消和增补试题方案;
    5.审议内部审计人员岗位资格证书考试大纲和内部审计人员岗位资格证书考试评分标准;
    6.审核纳入内部审计人员岗位资格证书考试试题库的试题,并定期对试题库中的试题进行审查,提出取消和增补试题的方案;
    7.检查和监督中国内部审计协会举办和承办的各项考试的组织管理工作。
    五、各专门委员会应由学术界和实务界的人员组成,由中国内部审计协会秘书长提出建议人选,报分管副会长审核,由会长审定。
    六、各专门委员会均设主任委员1人、副主任委员3至4人。
    七、各专门委员会委员任期1年,可连聘连任。
    八、各专门委员会委员不符合继续担任委员条件或严重违反纪律的,应当按产生程序予以辞聘。
    九、各专门委员会委员缺额时,应当按委员产生的程序增补。
    十、各专门委员会议事规则
    (一)根据各专门委员会年度工作计划或主任委员的提议,中国内部审计协会秘书处应提前5个工作日通知各委员会委员开会。
    (二)委员会会议须由半数以上委员参加方能开会。
    (三)委员会会议由主任委员主持,主任委员缺席时由副主任委员主持。
    (四)中国内部审计协会秘书处的有关人员应列席各专门委员会会议,并负责会议记录和起草会议纪要。
    (五)各专门委员会应在充分讨论的基础上,形成会议决议;对一时暂不能形成共识的问题,可留下次会议再次讨论直到达成共识。
    十一、各专门委员会委员的工作要求
    (一)认真履行本人所在委员会的工作职责。
    (二)按时出席委员会会议,缺席应请假。
    (三)按时并保证质量的完成委员会布置的工作。
    (四)对不适宜公开披露的会议情况应予保密。
    (五)不能组织或参与有损中国内部审计协会和所在委员会的活动。