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2017年第7期目录
2017-07-19 09:34:44

F OREWORD

卷首

 

1    一路前行  助力发展

谢志华

      

     

R ESEARCH             

研究

 

        理论前沿

4    基于实物期权理论的内部审计价值评估研究

杨熳

 

        论文精选

8    供给侧改革背景下集团审计工作转型升级的实现路径

广西投资集团有限公司课题组

14   经济新常态下航空制造企业建立增值型内部审计模型的实践与思考

张彤  张海荣

        环球瞭望

22   i沟通

林家泰

      研究思考

26   电网科研院创新导向审计模式研究

朱功辉  张建设  刘全

30   “信贷工厂”模式下零售信贷业务审计的发展趋势

付利参

34     企业内部审计提质增效升级途径探析

晓青

 

P RACTICE

实务

      信息化优秀成果

40   以风险为导向  以内控为主线

        全面开展中小商业银行信息科技审计

德阳银行股份有限公司

44   控风险  提效能  促转型

        建设增值型审计信息系统

云南电网有限责任公司审计部

 

50   信息系统审计为工程建设企业信息化建设保驾护航

中冶赛迪集团有限公司审计部

54   基于全生命周期的持续审计闭环管理

中国移动通信集团广东有限公司

        技术方法

60   投资方并购整合管理审计方法探讨

魏晓晴

64   浅议如何对事后合同进行审计

盛江

66   SAS模型在保险公司内部审计中的运用

任泽华

69   施工企业内部审计主要流程

侯德清

       经验交流

72   地震系统联网审计三阶段

李娜

76     如何推进审计整改工作

刘毅  姜涛  赵永军

 

V ARIETY 
兼收并蓄        

       国家审计

79   SQL多维分析巧审特殊人群定点药店违规刷卡问题

陈剑芳

        社会审计

85   合作项目利润操纵及审计对策

黎占露

        财经观察

88   基于跨界理念培养“工匠型”会计人才

李海洲  唐衍军

92   江苏省区域科技创新能力评价及提升路径

于扬  卢载贵

      内审风采

97   企业集团总审计师制度的创新与实践

李章  王雪涛  胡佩

        随笔

104  人生如竹

葛瑞源