当前位置:首页->杂志->目录
2017年第8期目录
2017-08-23 09:18:24

F OREWORD

卷首

1 大数据的“大”思考

本刊特约评论员

R ESEARCH             

研究

    理论前沿 

4 价值链管理理论视角下

  基层央行“防控增效”的内部审计模式选择

张跃红

  论文精选

10 基于博弈论的经济新常态下供电企业内部审计风险分析

  ——以国网宿迁供电公司经营审计为例

李江民  吴永勇  颜娟

16  人民银行内部审计职能边界研究

罗锐  余辉  肖萌  成娜

  环球

23 利益相关方对提升首席审计执行官素质的四大建议

张思莲  编译

  研究思考

27 内部审计职业化评价体系设计与测试

邱国峰  高梦迪

32 基于战略和治理的F公司内部审计管理模式研究

刘铭春

 

P RACTICE

实务

    信息化优秀成果 

36 人保财险非现场审计模式

中国人民财产保险股份有限公司

40 铸就大数据内审利器  助力新常态银行发展

北京农商银行

46 建设IT审计规范体系  实现内部审计价值增值

中国建设银行审计部

52 鞍钢集团审计管理系统建设与实践

鞍钢集团公司

 

  技术方法

58 企业内部审计创造价值的途径

马红亮

60 非现场审计在“三公”经费审计中的应用

柯志伟  潘勇凯  何菁

64 基于Excel函数的线上审批效率审计方法

尤然

  经验交流

67 银行卡外部欺诈风险及内部审计实践探究

李国栋

70 转变审计方式防风险  丰富审计职能提效益

张晓明

74 金融机构内部审计如何提升风险管控水平

胡晓珊

76  加强公立医院内部审计工作的建议

何霞

 

 

   V ARIETY

兼收并蓄 

 

    国家审计

78 国家审计队伍职业化建设:影响因素与实施路径

段小存  汤小莉  黄越  耿晓璐

84 财政审计在政府预算中的作用及未来发展探析

王海滨

  社会审计

87 审计程序、审计证据与工作底稿

傅贵勤  马文静  韩长艳

  财经观察

90 政府投资EPC项目管理中存在的问题及建议

刘勇  魏熠  张夏

92 浅议会计公正

管亚梅  赵瑞

95 集团型企业风险管理有效性评价研究

马泽生  张军  徐兵

  内审风采

100 发挥内审监督职能  当好医院经济卫士

  ——湖北省十堰市太和医院内部审计工作纪实

戢太平  徐勋良

  随笔

104 滴水·华年

王雪