办事机构

综合业务部

内务部分主要职责:负责协会自身的统计工作;负责协会文件的审核、收发和档案管理工作;负责协会人事、工资管理工作;负责秘书处员工业务培训工作;负责协会财务管理、预算决算的编制和税费申报、缴纳工作;负责协会资产管理工作;负责协会的年检、评估工作;负责协会后勤服务保障工作;负责协会安全、保密工作;协会各专业委员会的建设与管理。

业务部分主要职责:负责协会年度工作计划和总结工作(包括编写年度协会大事记);负责协会调研工作的组织协调工作,汇总调研情况,撰写调研报告;负责全国内部审计年度统计工作;负责协会对内对外的协调与联络工作;负责协会召开的会员代表大会、理事会会议、常务理事会会议以及会长会议的筹备和组织工作;负责协会大型活动的会务组织工作;负责编写《中国审计年鉴》(内部审计部分);负责协会的来访接待工作;负责《中国内部审计》杂志(包括纸质和电子杂志)的定价、印刷、征订和发行推广工作;负责协会编写和翻译书籍、的出版、定价、印刷和发行工作;牵头办理杂志、网站、协会大型活动广告、赞助工作(在广告公司独立运行之前代行业务,其他部门有义务积极配合)

事业发展部(国际事务部)

主要职责:负责草拟协会发展规划;负责办理分会事务管理;负责协会会员的吸纳、服务、管理,策划会员交流活动;负责协会品牌建设;负责协会信息化平台建设与维护;负责协会电子设备及网络应用等技术保障工作;负责开展与协会发展相关的调研活动;负责研究建立全国内审人才库。负责草拟协会的外事工作计划;负责与国际内部审计师协会和亚洲内部审计师协会联合会的日常联系与协调以及办理上述两会理事、专门委员会委员的推荐和会员的发展、管理等事务;负责组织协会的国际和港、澳、台地区交流与合作;办理出国(出境)团组相关业务;负责组织国际注册内部审计师考试并办理相关事务;负责组织国际性会议的筹备;负责翻译、收集、整理国外(境外)内部审计发展的信息。

准则学术部

主要职责:负责内部审计准则、指南的制订、修订、释义相关组织工作;负责组织内部审计准则执行情况的调研和总结工作;负责组织开展内部审计理论研讨活动;负责重点科研课题研究工作;负责内部审计业务图书选题策划、组织编写翻译以及编辑相关工作;负责研究推动内部审计质量评估工作;负责编写内部审计相关信息工作;负责编写《中国内部审计蓝皮书》;负责联系准则、学术和质量评估委员会开展相关工作。

公共宣传部(编辑部)

主要职责:负责《中国内部审计》杂志的编辑出版工作;负责协会网站、微信公众号等自媒体的内容发布和日常维护工作;负责协会对外宣传和与外部媒体联系、合作工作;负责与其他部门配合开展协会各媒体平台的营销活动。

职业教育部

主要职责:负责制定实施协会教育培训计划;负责组织举办各种教育培训班和研讨班;负责师资库的建设和管理;负责远程网络教育课程设置、课件制作、采购及网络培训系统日常维护;负责指导单位会员、地方内部审计协会培训工作;负责联系培训委员会开展相关工作。