价 格:¥80.00 会员价:¥70.00
作 者:中国内部审计协会
出版社:金城出版社
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为进一步促进科研课题成果的推广和应用,实现成果共享,中国内部审计协会将2015-2016年度审计署内部审计科研课题进行了汇编整理,并结集出版。该研究报告主要内容包括:内部审计在公司治理中的作用研究;国有企业境外内部审计业务研究;内部审计确认和良好实务研究;舞弊审计研究等6个课题报告。该书有利于内审机构和广大内审人员了解内部审计最新理论成果,借鉴有益的实践经验,促进内部审计工作的创新发展。
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