为进一步促进科研课题成果的推广和应用,实现成果共享,中国内部审计协会将2015-2016年度审计署内部审计科研课题进行了汇编整理,并结集出版。该研究报告主要内容包括:内部审计在公司治理中的作用研究;国有企业境外内部审计业务研究;内部审计确认和良好实务研究;舞弊审计研究等6个课题报告。该书有利于内审机构和广大内审人员了解内部审计最新理论成果,借鉴有益的实践经验,促进内部审计工作的创新发展。
¥198.00
1¥35.00
2¥99.00
3¥40.00
4¥85.00
5¥198.00
6¥493.60
7¥88.00
8¥168.00
9¥76.00
10¥70.00
11¥108.00
12¥25.00
13¥75.00
14¥188.00
15¥76.00
16¥35.00
17¥98.00
18¥145.00
19