面向全国内部审计工作者
指导性 权威性 实务性 知识性
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《中国内部审计》是国家审计署主管、中国内部审计协会主办的国家级刊物,是国内内部审计的权威刊物,也是我国惟一面向广大内部审计机构和内部审计工作者的全国公开发行的刊物。
《中国内部审计》自1999年创办以来,积极宣传党和国家有关内部审计的方针、政策和法规,诠释中国内部审计协会公布的内部审计准则,阐释中国内部审计协会提出的指导内部审计工作的建议;介绍一线内部审计机构及人员开展内部审计的成功经验、做法及技术技巧,宣传内部审计先进单位和个人的优秀事迹;揭示内部审计实际工作存在的问题并探讨解决问题的方法和途径;展示国内外内部审计理论研究者最新的研究成果及一线内部审计人员充满活力的理论探索;贴近实务,集中介绍各种审计的最新进展情况;交流领导、老总们重视内部审计、发挥内部审计作用的观念、经验、做法;及时准确传输国内外内部审计最新动态及国际注册内部审计师资格考试的信息及资料;同时,注重知识性和可读性,以开拓读者视野、提高读者素养。
《中国内部审计》深受广大读者的支持和爱护,发行量逐年递增,读者群涵盖国家机关党政领导干部,国有、上市公司、民营等企业、金融机构、行政事业单位、武装部队的经营者、管理者、财会人员、内部审计人员,高校及科研院所的审计理论教学研究人员和师生以及港澳台内部审计机构和人员等。
为适应我国内部审计工作不断深化的需要,适应深入探索我国内部审计理论研究的需要,适应我国内部审计工作者向更高层次发展的需求,为更充分反映广大内部审计人员的工作实践和理论研究成果,更充分介绍国内外内部审计前沿理论及内部审计最新发展趋势,推动我国内部审计事业健康发展,自2006年起,《中国内部审计》扩版至96页,内部审计学术理论性、实务操作性特色更突出,内容更丰富,印刷更精美。
2009年,《中国内部审计》每册定价12.50元(含邮资),全年12期,每份150.00元(含邮资)。国内外公开发行。
坚持"面向基层,服务实践,宣传内审成果,推动内审发展"的办刊宗旨,《中国内部审计》将尽心竭力为广大读者服务。
《中国内部审计》是各行各业内审机构开展内部审计工作的得力助手,是广大内部审计人员的首选刊物和必读刊物;是企业、事业单位领导和管理人员、财会人员加强管理、提高效益的良师益友;也是财经界、大专院校审计理论研究者重要的信息源及资料源。
《中国内部审计》杂志理事会理事成员名单
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副理事长:杨 良 于善良 秦惠众 沈国骏
常务理事:张秀林 孙先锋 刘 顺 方 平 李从山 李德仁
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