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浙江省松阳教育局强化系统内部审计措施实效果好

2012-09-25 20:33:30

近年来,浙江省松阳县教育局高度重视内部审计工作,全力开展系统内部审计,积极组织内审机构开展对全县教育核算单位的财务收支、基建预决算、执行财经纪律的监督检查,开展校长任期和离任经济责任审计。系统内部会计工作逐步规范,财务管理渐趋完善。

一是完善制度,规范管理。该局制订了《审计人员岗位职责》、《内部审计工作若干规定》等制度。针对资金集中由教育会计中心核算的情况,该局内审机构每年定期开展对会计核算中心的审计,并注重对各项费用总额的审计监督,有效防止了运行成本的超支现象,实现了按指标控制支出,达到了以收控支的目标。

二是明确职责,加强监督。该局内审机构每年组织开展对全县中小学校一年一度的财务收支互审,在互审的基础上对发现有问题的学校,确定为重点审计对象;严格执行校长任期和离任经济责任审计制度,把审计结果作为职务升降和调任的重要依据,并将审计结果在系统内部进行通报,有效遏制了违纪违规问题的发生。

三是发现问题,限期整改。该局内审机构每学期组织开展对全县36个教育会计核算单位的财务检查。同时与县纪检监察、审计、财政部门联合开展对学校执行财经纪律、专项资金使用管理等方面的检查。发现问题、提出建议、限期整改,有效规范了系统内部的会计和财务管理工作。松阳县审计局 方观根

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