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鲍国明副会长兼秘书长赴山东调研民营企业内部审计和地方协会工作

2012-04-01 13:51:09

春回大地,万物复苏。在这春意盎然的季节里,中国内部审计协会副会长兼秘书长鲍国明率调研组奔赴山东,对民营企业内部审计及地方协会工作情况进行调研。3月22日~26日,调研组先后到济南市、滨州市、东营市、济宁市召开民营企业座谈会,听取了5家民营企业内部审计经验介绍和工作情况汇报,并对这些企业的总体情况进行了实地考察。随后又在济南召开座谈会,听取了海尔集团、三角集团、济宁碳素集团和青岛市内审协会、威海市内审协会、济宁市内审协会、山东省内审协会的工作汇报。

本次调研的第一站是力诺集团,其产业涉及太阳能、中西制药、特种玻璃、有机化工,总资产110亿元,是全球太阳能新能源领域最具影响力的企业之一。2000年集团成立审计部,配备审计人员30多名,审计工作直接向董事会负责,董事长亲自批阅每份审计报告,并在集团的各种会议上通报审计结果,要求整改落实。审计范围涵盖经济合同审计、财务审计、专项审计、工程项目建设审计、技改投资审计、材料采购及产品销售价格审计、离任经济责任审计、内部控制审计、固定资产审计等。一些审计项目采用网络审计与现场审计相结合,大大提高了审计效率。

滨州邹平县魏桥创业集团是中国棉花纺织加工业最具竞争力的企业,也是世界上最大的棉纺织企业,总资产735亿元,位列山东省百强企业第一位、中国企业500强纺织印染业第一位。公司于2010年成立审计监察部,共有139人,主要负责审查、工程监督、控制建设投资、预防舞弊等各类经济活动。尤其是投资审计方面,审计部从计划申报、项目招标、合同签订、合同执行四方面入手跟踪审计,动态地监督设备、物料采购全过程和施工过程中的隐蔽项目;对结算工程还进行抽查复审,既监督各中介审计机构的审计报告质量又使他们之间形成竞争。审计部成立至今累计审计工程进度款27.86亿元。审计强化了建设项目的设计、招投标和设备及物料管理的各个流程控制,严格控制了工程进度款支付,既满足工程建设需要又不超额开支。

位于东营市垦利县的万达集团, 涵盖机电、化工、轮胎、地产开发四大产业,拥有十亿工业园、万达高科技工业园和东营市经济开发区万达高科技工业园三大工业园区,总资产70多亿元,是经国家工商总局核准注册免冠行政区划的国家大型企业集团。公司领导重视内部审计工作,企业内审机制建设比较完善。其内部审计工作遵循中国内部审计协会发布的内部审计准则和实务指南。审计职能已经实现了四个转变:即从过去的地毯式覆盖到注重风险领域的转变,从重检查到重预防的转变,从部门审计到业务流程审计的转变,从着眼于个别领域到全面覆盖的转变,内部审计参与风险管理全过程,发挥了风险预警作用。

太阳纸业集团是一家全球先进的跨国造纸集团和林浆纸一体化企业,拥有资产总额191亿元。内部审计顺应公司业务的发展,逐步转变为以风险为导向,业务范围覆盖到日常经营活动、重大投资项目和上市合规披露等领域。公司审计部从以比价审计为代表的采购审计开始,到绩效审计、信息化审计、“阳光”审计,实现了查错防弊为主到增值服务为主的职能转变,并制定了适应本企业的内部审计制度,为企业的发展保驾护航。

在调研过程中,鲍国明指出,此次到山东调研很受鼓舞和启发,这些民营企业内部审计呈现出三个鲜明的特点:一是内部审计理念明确,主要服务于企业,为领导做好参谋和助手,为公司创造价值;二是大部分企业建立各种规范化制度,努力提升内部审计工作质量;三是注重审计工作质量和队伍建设。关于民营企业内部审计的定位和发展,她建议,民营企业内部审计要为企业战略发展、风险防范发挥作用。要围绕企业的工作重点,梳理企业的运营流程,关注高风险领域,做到为企业健康发挥作用。她还建议要持续不断提升内部审计人员的专业胜任能力,不断提高信息化水平,借鉴国内外企业内部审计工作的经验,促进内部审计成果共享,以更好地发挥内部审计的作用。

在山东省调研期间,鲍国明参加了山东省内部审计师协会二届六次理事会,并作了讲话,充分肯定了山东省和各市县内审协会的工作。特别是在协会组织体系建设方面成效显著,形成了省市县三级协会组织合力推动内部审计工作的良好局面。出台了一系列关于内部审计的法律法规,为内部审计的法制化、规范化发展创造了良好的法律环境;推广、组织CIA考试做了大量有益的工作,积累了成功的经验;探索协会工作管理考核机制效果显著,充分调动了市县协会的积极性和主动性,确保了各项工作规范有序开展。会后鲍国明作了题为“内部审计最新发展”专题报告。

此次调研活动受到了山东省审计厅和山东省内部审计师协会的高度重视,前期为调研工作做了缜密的准备,为本次调研顺利开展提供了良好的条件和支持。

鲍国明在万达集团召开座谈会

鲍国明与力诺集团副总裁张忠山座谈

鲍国明考察力诺集团药厂

鲍国明在太阳纸业股份有限公司同审计人员座谈


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