2012-07-10 20:33:12
近日,为全面了解民营企业内审机构设置、人员配备、内控制度建设、内审工作开展情况及存在的问题等,促进民营企业内审工作健康开展,提升经济效益和经济运行质量,山东省高密市内部审计协会组织对民营企业内部审计工作进行了专题调研。
此次调研涉及该市近20家规模以上骨干民营企业,并有针对性地对孚日集团股份有限公司等7家民营企业进行了重点调研。从调研情况看,大部分民营企业都设有独立的内部审计机构,配备了专职内审人员,制定了内部审计相关制度和规定,体现了内部审计监督的独立性。在工作开展方面,实现了审计重点从财务收支审计向工程项目审计、内部控制审计、效益审计、风险管理审计等内审业务类型的宏观过渡。内部审计信息化进程也逐步加快,计算机辅助审计、计算机管理审计等在民营企业得到实施,审计质量和成效明显提升。针对调研发现的民营企业内审工作开展不平衡、高素质的内审人员缺乏、高级管理层对内审工作重视程度不够等问题,该市内审协会从加快内部审计法制化进程、努力营造有利于民营企业内部审计工作开展的社会氛围、提高民营企业内部审计规范化水平、加强内审队伍建设、完善内审工作机制等方面提出了指导意见和建议。(高密市审计局 田晋铭)