2012-08-16 20:54:28
近年来,陕西省咸宁市咸安区教育局内审部门围绕改革和发展大局,推行“四强化、四促进”举措,扎实开展财务收支审计、专项资金审计、基建投资审计和经济责任审计,有效地发挥了内部审计的职能作用,被省教育厅评为“全省教育系统内审工作先进部门”。
强化财务收支审计,促进依法理财。即以检查财务制度执行情况入手,揭隐患、提建议、抓整改,通过对该区七所规模较大的中、小学进行审计,发现少数学校存在财务管理不规范、违规发放财物等问题。该局内审部门将审计情况向全区各中、小学进行了通报,并提出了7条审计整改建议,帮助学校完善内控管理制度22个,促进依法加强财务管理。
强化专项资金审计,促进审计整改。针对教育改革和发展中出现的新问题,该局内审部门先后对教育收费、公用经费管理使用、职业教育及贫困资助经费和群众来信来访的经济信件等进行了专项审计,及时向局党委报告审计情况,有针对性地提出了32条审计意见和建议,其中有27条审计建议已被采纳,部分问题得到了改正。
强化基建投资审计,促进规范投资。针对教育系统下属单位较多、政府投资较大的现状,该局内审部门加大对基建投资项目的审计力度,一方面经常与当地审计机关的联系,主动邀请审计机关对其大型投资项目进行审计;另一方面,与该局基建后勤管理部门协调配合,对投资项目全过程进行跟踪审计,全方位监督,促进规范投资管理。2011年,审计基建项目13个,审计总金额1564.29万,审减金额310.34万元。
强化经济责任审计,促进成果运用。为了加强干部队伍建设,发挥经济责任审计促进干部监督管理作用,该局严格执行《经济责任审计结果运用制度》,对下属部门负责人实施了经济责任审计,并审计结果存入干部档案,与干部的考核、升降、去留直接挂钩。现已对9名学校主职干部进行了经济责任审计,根据审计结果,有3人得到了提拔重用,1人受到了行政处分。
(咸宁市咸安区审计局 闻方明)