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湖北孝昌:全力提升内部审计工作质量

2012-11-29 16:15:12

今年以来,孝昌县审计局共开展内部审计业务7次,审计资金300万元,查处违规行为1件,问题资金20余万元。这是该局建立健全内部管理体制机制,充分发挥审计“免疫系统”功能,全力提升内部审计工作质量水平的具体成效。

为规范内部审计工作,该县组织工作专班对全县各乡镇、县直单位部门的内部财经管理制度进行全面清理,从严检查,统一评定,对不合理的管理制度,坚决予以废止。上半年,该局共清理扶贫资金过渡户、退耕还林质保金等各项不合规管理制度7个。

工作中,该县审计局统一印制、下发了《现金管理办法》、《收支两条线管理办法》、《“三公”经费控制办法》等17个管理制度通用本,并要求各单位内审人员对业务内控制度重新进行风险评估和测试,进一步改进完善,不断提高管理制度的针对性、实效性和稳定性。截至目前,已完成新农合报账审核办法、养老保险金核缴规定、隐蔽工程审计签证管理规定等7个部门的制度审核修订工作。

(毛德润)

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