购物车(0)
登录
注册
首页
协会概况
协会简介
协会章程
协会领导
组织机构
管理制度
联系方式
会员服务
入会申请
会员名录
新闻资讯
图片新闻
动态新闻
交流
法规
学术准则
理论研讨
●
评选办法
●
实施方案
●
结果通报
内审准则
科研课题
质量评估
●
质量评估团体标准
团体标准
●
质量评估团体标准
●
团体标准管理办法
职业教育
面授培训班
网络培训
资格考试
证书简介
通知公告
考试年检规定
考生管理系统
联系方式
杂志图书
杂志
图书
国际资讯
IIA资讯
研究成果
<
返回上级
当前位置:
首页
>
动态新闻
> 详情
湖北省恩施市组织内审人员开展“三公”经费专项检查
2013-06-04 21:22:03
为切实加强公务经费管理,规范“三公”经费使用,针对最近湖北省纪委对恩施州部分县市贯彻落实中央“八项规定”和“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”情况明察暗访部分单位存在公款请客送礼、奢侈浪费和公款旅游等违规违纪行为的通报。为加强整改,近日,恩施市成立了由市纪委牵头,审计财政参与,单位内审人员为主的“三公”经费检查专班,重点对中央“八项规定”出台以后,尤其是
2013
年元月以来各单位公务经费使用情况开展检查,明确以公款请客送礼、公款旅游、公车私用、奢侈浪费、同城吃请、“三公”经费、乱发钱物为检查重点,审计、财政加强检查过程的业务指导和工作督导,督促有关单位加强机关日常管理。通过检查,对部分单位乱发钱物、公款送礼、奢侈浪费等问题依法依规进行了严肃处理。(蔡泽兴)
前一篇
后一篇
相关新闻
柳州银行股份有限公司获国内商业银行首家内部审计质量“AAA”评级
2017-12-22 13:47:25
完善内部审计管理体制,山东审计打出这三套组合拳!
2024-09-04 08:21:28
山东乐陵农商银行:“四个结合”强化内审质效
2018-08-08 16:16:48
印发文件提要求、组织培训促提升……扎实开展内部审计工作
2025-06-13 11:10:11
【内审人谈两会】勇于担当作为 服务高质量发展(丁勇)
2021-03-25 13:17:00
中国内部审计协会
微信公众号
顶部