为总结近年来各单位内部审计机构开展党和国家重大政策措施贯彻落实情况审计过程中进行的有益实践和取得的典型经验,推动优秀经验成果的交流、借鉴和分享,发挥职业组织的指导和引领作用,2021年,中国内部审计协会面向全国内部审计机构开展了“内部审计促进组织贯彻落实党和国家重大政策措施”典型经验展示活动,得到了积极响应。活动从2021年4月启动至11月结束,历时7个月,历经经验总结、推荐、评审、公示和成果展示四个工作阶段,各单位认真总结,突出重点,积极参与,申报材料充分反映了内部审计在促进组织贯彻落实党和国家重大政策措施方面发挥作用的良好经验和做法,一定程度上体现了近年来我国内部宙计创新发展取得的丰硕成果。协会组织来自不同方面的专家对材料进行了认真评审,从中推选出69篇经验材料,入选“内部审计促进组织贯彻落实党和国家重大政策措施”典型经验名单。
为进一步促进经验分享和成果运用,我们对撰写单位允许发布的62篇材料进行了整理、汇编。这些材料对进一步开拓内审人员的思路,拓宽审计视野,推动广大内部审计机构和内审人员更好开展审计工作具有一定的指导意义和参考价值。
中国内部审计协会
2022年6月
¥198.00
1¥35.00
2¥99.00
3¥40.00
4¥85.00
5¥198.00
6¥493.60
7¥88.00
8¥168.00
9¥76.00
10¥70.00
11¥108.00
12¥25.00
13¥75.00
14¥188.00
15¥76.00
16¥35.00
17¥98.00
18¥145.00
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