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内部审计工作法系列丛书(套装5册)

内部审计工作法系列丛书(套装5册)

优惠价:¥395.00 价 格:¥493.60

会员价:¥395.00

作 者:袁小勇 林云忠 总主编

出版社:人民邮电出版社

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图书详情

        本套丛书共五本,即《内部审计工作指南》、《内部审计思维与沟通》、《合规型内部审计》、《增值型内部审计》、《内部审计情景案例》,是内部审计实践的新思考和新趋势的开创之作,是国内内部审计领域首套知识体系完整、内容创新的实务丛书。

        《内部审计工作指南》涵盖了内部审计核心工作的方方面面,通过对关键流程要点以条目式的方式进行言简意赅地讲解,以及对重要审计文书列举了可供复制的模板,让读者明白内部审计的实施思路、策略与具体实战,并从操作角度讲解了内部审计信息系统的应用,以帮助读者学会借助工具来提升效率。本书可作为企业、政府部门、会计师事务所中从事内部审计、财会工作人士的案头工具书,也可作为财经类师生案例教学的参考资料。

        《内部审计思维与沟通》:内部审计存在的价值,是要发现问题、分析问题、解决问题。本书通过大量的审计案例与实务场景对审计思维与沟通这两个主要能力进行了详细地阐述,涵盖审计思维的内涵与体系、审计思维在内部审计工作中的运用、审计思维能力的培养与提升、有效的内部沟通与外部沟通的方法、内部审计的人际冲突与化解等重要内容。

        《合规型内部审计》:本书对合规型内部审计的发展状况、底层理论、程序与流程、技术与方法、案例这六方面做了体系化讲解。书中收录了很多实务案例,如:审查组织是否存在违法违纪违规、审查领导干部是否存在失职渎职、审查员工是否存在舞弊、审查内部控制是否失效、审查建设项目是否失管等,用生动的语言描绘出审计人员在审查中是如何发现违规行为、厘清审计思路、逐个击破违规疑云的。本书可作为企业、政府部门、会计师事务所中从事财会、内部审计的人员阅读,也可作为高校财经类专业师生案例教学的参考资料使用。

        《增值型内部审计》:随着经济与管理技术的不断发展,面对新变化,如何结合企业的经营实际做好增值型内部审计成为了内审部门关注的重点方向。本书针对企业经营管理中的增值型内部审计,提供了详细的思路与方法,并辅以生动的实战案例,涵盖了基建、采购、制造、营销、内部控制、组织管理等重点环节。本书案例丰富、理念新颖,是增值型内部审计的实战指南,旨在为内部审计工作者传递新的审计理念,学习进阶的审计知识及方法,让内部审计为企业增值,从而提高内部审计在企业中的重要性,让内部审计与业务部门的联系更加紧密及牢靠。

        《内部审计情景案例》:本书利用情景案例的方式讲授内审方面的理论与实务知识,全书共18个情景案例,通过情景认知、情景导入、情景演示、信息反馈让读者处身于某个具体的情景之中,作为案例中的主角,主动参与案例的分析与思考,以案说理、涉及面广、结构新颖、形式多样。生动鲜活的情景案例可以更好地回答审计工作中的“如何”和“为什么”,更好地呈现审计行为所处的情境并能够对其进行丰富描述和探索思考。

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