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投稿须知

《中国内部审计》由中国内部审计协会主管、主办,是国家新闻出版广电总局认定的全国学术期刊。期刊被知网、维普、万方数据全文收录,每期有部分文章被人民大学资料复印中心转载。

1. 征稿方向

视点观察、理论探索:
  △立足内部审计功能,聚焦宏观经济发展,深入剖析行业领域热点、难点问题,研究把握发展趋势和运行规律。
  △聚焦国内外学术前沿与热点,关注内部审计及相关领域具有研究价值和高关注度的热点问题、新兴趋势,展示最新研究成果以及审计一线充满活力的理论探索。

方法经验、典型案例:
  △内部审计实务方法经验,要求具有创新性和参考性,结合行业领域特点,体现新理念、新技术、新方法等在内部审计工作中的具体转化结合与实际应用。
  △审计人员在审计工作中探索并有效运用的工作方法、审计技巧、心得经验等,要求展现一线审计人员独特的工作智慧。
  △具有典型性的内部审计实务案例,可包括各环节步骤中的困难问题及解决方法,也可着重体现某一环节的具体情况。

多维视野、国际动态:
  △经济发展宏观分析、审计监督协同、风险管理、内部控制等方面的理论探索和实践成果。
  △国际内部审计理论和实务最新成果、相关行业领域内部审计发展动态信息及综合分析报告。

文苑风采:
  △展现内审人的工作状态、精神面貌、先进事迹等,以基层人物、集体的事迹和作品为主。
  △审计工作者创作的散文、杂文、诗歌、曲艺等,以从事审计职业中萌发的感想感悟等内容为主。

2.投稿须知

1.来稿文责自负,稿件必须为原创、未发表过的作品。严禁抄袭、剽窃等学术不端行为。作品内容健康,不得含有违反党和国家方针政策、法律法规和道德规范的内容。

2.征集稿件字数要求1500-6000字,所投稿件须为Word、WPS等格式电子文档,发送至征稿邮箱,邮件主题开头以方括号标明投稿方向,如【方法经验】。稿件文末写明作者姓名、工作单位、邮政编码、电子邮箱、通讯地址、联系电话等必要信息。学术论文稿件格式应严谨规范,包含摘要、关键词和参考文献等要素。如有符合稿件内容需要的照片图片可随稿件一起投送。

3.本刊有权对稿件进行删改。审稿周期一般为3个月,其间不得一稿多投,否则后果由作者本人承担。稿件一旦录用意味着《中国内部审计》杂志及相关新媒体平台拥有稿件版权。

3.投稿方式

视点观察、理论探索方向稿件投至理论邮箱:lilun@ciia.com.cn
  联系电话:010-82199863

方法经验、典型案例方向稿件投至实务邮箱:shiwu@ciia.com.cn
  联系电话:010-82199866

多维视野、国际动态、文苑风采方向稿件投至兼收邮箱:jianshou@ciia.com.cn
  联系电话:010-82199848

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