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全部

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《中国内部审计》2021年合订本(含邮资)

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《中国内部审计》2017年合订本(含邮资)

《中国内部审计》2017年合订本

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内部审计探索研究型审计典型实践案例汇编

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财务审计实务指南

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萨班斯—奥克斯利法案精要

本书以到位的专业知识,为每一位学习该法案的读者提供了便利的武器,便于武装公司各级员工的头脑,协助合规预算的进行,并帮助公司实现合规的目标。

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《中国内部审计》2024年合订本(含邮资)

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《中国内部审计》2023年合订本(含邮资)

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《中国内部审计》2022年合订本(含邮资)

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《中国内部审计》2020年合订本(含邮资)

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《中国内部审计》2018年合订本(含邮资)

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《中国内部审计》2016年合订本(含邮资)

《中国内部审计》2016年合订本

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《中国内部审计》2015年合订本(含邮资)

《中国内部审计》杂志2015年合订本

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数智领航:2024年内部审计数字化转型领航案例

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商业迷城之审计卫士

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企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2025年版)

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高韧性社会 应对不确定危机的八种能力

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现代内部审计(修订版)

内容涵盖内部审计的基本原理与实务的各个方面,为内部审计实务和理论研究工作提供了最新的参考。

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合规管理体系标准解读及建设指南

企业合规管理体系建设工具书,基于作者的合规实践而编写,解读ISO 37301: 2021《合规管理体系 要求及使用指南》,提供建立和运行合规管理体系的指导。

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数字化审计实务指南

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新修订审计法释义

为深入学习、宣传和正确贯彻实施新修订审计法,审计署组织直接参与审计法修订起草工作的人员编写了《新修订审计法释义》一书。