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¥70.00

审计新技术新方法:原理、场景与应用

本书立足审计工作实际, 系统梳理云计算技术、区块链技术、图数据库技术、地理信息技术、数据挖掘技术、自然语言处理技术、大模型技术等主流新技术的核心原理,结合财政审计、金融审计、企业审计、民生审计、投资审计、资源环境审计等领域,详细阐释各项技术的应用场景、操作流程、具体方法,并通过审计案例,以案释技、以案明理,为审计人员深

¥86.00

财务管理

本书以企业价值最大化目标和企业价值增长途径为着力点,以收益和风险管理为主线,系统介绍了财务管理理论、方法和技术,共包括财务管理价值观念、财务分析、资金筹措与预测、资本成本与资本结构、项目投资管理、证券投资管理等11章。

¥95.00

管理会计

本书可实现企业经营过程中的预测、决策、规划、控制、考评等职能,在提高企业经济效益等方面具有重要的现实意义。

¥49.00

信息化项目审计常见问题

本书旨在提升审计人员信息化项目审计专业胜任能力,既有理论知识,又有实践方法,介绍了信息化项目立项审计、预算审计、采购审计等的审计范围、审计重点、审计流程以及信息化项目审计实施阶段、验收结算阶段、决算阶段、后评价阶段等各个阶段的审计重点、审计方法等,突出实用性。

¥109.00

内部审计500问

本书定位于帮助审计人员提升专业素养和实务能力,更好地应对企业日益复杂的审计环境和管理挑战。作为审计人员快速查阅、理解和运用审计知识的工具书,无论是刚入门的审计新人,还是已有一定经验的审计人员,都可以通过本书掌握必要的理论和实操技巧,深入理解内部审计在现代企业中的作用,形成良好的职业道德,提升审计工作能力。

¥108.00

现代内部审计实务与案例

本书主要特点具备实用性、全面性和创新性。是广大内部审计人员开展内部审计工作和自我提升审计能力的工具书,对党政机关、企事业单位的审计实际工作参与者、科研院所的审计研究和教学工作者都具有一定的借鉴意义。

¥68.00

审计署内部审计科研课题研究报告2022-2023

为进一步促进科研课题成果的推广和应用,我们对《国有企业内部审计高质量发展研究——以河南省国有企业为例》《内部审计高质量发展研究——基于防范内部审计风险视角》《中央企业内部审计整改研究》《内部审计推动审计整改的路径研究》《内部审计整改的若干关键性问题研究》等5个结项课题进行了汇编整理并结集出版。

¥66.00

2026审计理论与实务复习指南

本书全面梳理大纲中的重点内容,分析考点并按章节内容精心编写了模拟习题,进一步深入剖析大纲中的重点、难点,配套《审计理论与实务:科目二》教材内容,帮助参加审计专业技术初级、中级资格考试的应考人员更好备考。

¥78.00

2026审计相关基础知识复习指南

本书全面梳理大纲中的重点内容,分析考点并按章节内容精心编写了模拟习题,进一步深入剖析大纲中的重点、难点,配套《审计相关基础知识:科目一》教材内容,帮助参加审计专业技术初级、中级资格考试的应考人员更好备考。

¥95.00

2026审计理论与实务:科目二

该辅导教材详细解读大纲,全面梳理大纲中的重点内容,在逐一解读的基础上,进一步深入剖析大纲中的重点、难点,帮助考生更好掌握大纲内容,提升备考效果。

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本书旨在提升审计人员信息化项目审计专业胜任能力,既有理论知识,又有实践方法,介绍了信息化项目立项审计、预算审计、采购审计等的审计范围、审计重点、审计流程以及信息化项目审计实施阶段、验收结算阶段、决算阶段、后评价阶段等各个阶段的审计重点、审计方法等,突出实用性。

¥120.00

人工智能时代的审计2025

¥35.00

内部审计质量评估团体标准及操作指引

中国内部审计协会推出的首个团体标准,配套《操作指引》对标准内容进行了解释和细化,增强了操作性

¥75.00

合规管理审计实务与案例

本书兼容并蓄,博采众长,充分吸收了国内外合规管理与审计理论研究成果,严格遵循了最新合规管理与审计规定和相关指引,系统总结了国内外合规管理审计实践经验,具有创新性、可操作性和务实性。

¥99.00

建设项目内部审计

以问题分析为导向,以丰富的审计实践为案例,系统地构架了建设项目审计理论框架

¥40.00

国际内部审计专业实务框架(2024年修订)

是了解和学习最新国际内审标准的权威工具书,也是国际注册内部审计师考试的最佳辅导资料

¥85.00

现代内部审计(修订版)

内部审计从业者需要掌握的基础理论指导