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¥109.00

内部审计500问

本书定位于帮助审计人员提升专业素养和实务能力,更好地应对企业日益复杂的审计环境和管理挑战。作为审计人员快速查阅、理解和运用审计知识的工具书,无论是刚入门的审计新人,还是已有一定经验的审计人员,都可以通过本书掌握必要的理论和实操技巧,深入理解内部审计在现代企业中的作用,形成良好的职业道德,提升审计工作能力。

¥49.00

信息化项目审计常见问题

本书旨在提升审计人员信息化项目审计专业胜任能力,既有理论知识,又有实践方法,介绍了信息化项目立项审计、预算审计、采购审计等的审计范围、审计重点、审计流程以及信息化项目审计实施阶段、验收结算阶段、决算阶段、后评价阶段等各个阶段的审计重点、审计方法等,突出实用性。

¥95.00

管理会计

本书可实现企业经营过程中的预测、决策、规划、控制、考评等职能,在提高企业经济效益等方面具有重要的现实意义。

¥86.00

财务管理

本书以企业价值最大化目标和企业价值增长途径为着力点,以收益和风险管理为主线,系统介绍了财务管理理论、方法和技术,共包括财务管理价值观念、财务分析、资金筹措与预测、资本成本与资本结构、项目投资管理、证券投资管理等11章。

¥70.00

审计新技术新方法:原理、场景与应用

本书立足审计工作实际, 系统梳理云计算技术、区块链技术、图数据库技术、地理信息技术、数据挖掘技术、自然语言处理技术、大模型技术等主流新技术的核心原理,结合财政审计、金融审计、企业审计、民生审计、投资审计、资源环境审计等领域,详细阐释各项技术的应用场景、操作流程、具体方法,并通过审计案例,以案释技、以案明理,为审计人员深

¥70.00

内部审计探索研究型审计典型实践案例汇编

¥89.00

财务审计实务指南

¥45.00

萨班斯—奥克斯利法案精要

本书以到位的专业知识,为每一位学习该法案的读者提供了便利的武器,便于武装公司各级员工的头脑,协助合规预算的进行,并帮助公司实现合规的目标。

¥160.00

《中国内部审计》2025年合订本(含邮资)

¥160.00

《中国内部审计》2024年合订本(含邮资)

¥160.00

《中国内部审计》2021年合订本(含邮资)

¥160.00

《中国内部审计》2023年合订本(含邮资)

¥160.00

《中国内部审计》2022年合订本(含邮资)

¥160.00

《中国内部审计》2017年合订本(含邮资)

《中国内部审计》2017年合订本

¥160.00

《中国内部审计》2020年合订本(含邮资)

¥160.00

《中国内部审计》2018年合订本(含邮资)

¥160.00

《中国内部审计》2016年合订本(含邮资)

《中国内部审计》2016年合订本

¥160.00

《中国内部审计》2015年合订本(含邮资)

《中国内部审计》杂志2015年合订本

¥168.00

会计·出纳·做账·纳税财务分析岗位实战(第2版)

¥98.00

企业合理节税经典案例讲解与涉税危机处理