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全国内部审计与内部控制体系建设理论研讨暨经验交流会在烟台召开

2009-10-22 21:14:29

  为了推动内部审计与内部控制体系建设,2009年10月15至16日,中国内部审计协会在审计署烟台培训基地召开了全国内部审计与内部控制体系建设理论研讨暨经验交流会。中国内部审计协会会长王道成,烟台市副市长杨秀庆,中国内部审计协会副会长兼秘书长易仁萍,山东省审计厅副厅长黄利明,山东省内部审计师协会会长张兆喜,烟台市审计局局长宋振国,中国内部审计协会学术委员会委员以及来自全国各地的近200名内部审计工作者参加了会议。
 
      黄利明副厅长在大会开幕式上致辞。易仁萍副会长兼秘书长做了重要讲话,她指出,本次会议是在祖国60华诞之际,在全面贯彻十七届四中全会会议精神的大好形势下召开的。她结合实际,就内部审计与内部控制体系建设这一主题谈了几点自己的认识。首先是内部控制体系建设的重要意义,企业建立内部控制体系,可以实现三方面的目的和意义:一是建立企业内部控制体系,是满足提升企业管理水平的自身需求;二是建立企业内部控制体系,有助企业防范经营风险,提升国际竞争能力;三是建立企业内部控制体系,可以满足国内外法律法规的要求。其次指出内部审计在内部控制体系建设中的重要作用,最后她强调,建设高素质的内部审计人员队伍是当务之急。
 
      本次研讨会共收到论文218篇、经验材料23篇。各单位积极参与这一课题的研究,通过组成课题组,开展内部研讨交流等方式,精心组织、认真推荐,使提交的论文具备了较强的理论和实际水平。经中国内部审计协会学术委员会评定,共评出一等奖获奖论文8篇,二等奖论文26篇,三等奖论文78篇,优秀论文提名奖106篇。为表彰和鼓励在论文推荐过程中认真审核论文质量、严格控制推荐数量的会员单位,协会还根据推荐单位的组织情况及论文获奖结果,评选出了9名组织奖。
 
      研讨会采取主题报告和大会交流的形式。北京工商大学商学院院长杨有红教授作了题为“有关内部控制自我评价的几个问题”的专题报告,三名获奖论文作者和一名经验交流材料作者在会上发言,与代表们深入探讨了内部审计与内部控制体系建设的具体问题。中国内部审计协会学术委员会委员东北财经大学孙坤教授做了本次研讨论文的综述。中国内部审计协会准则与学术部主任杨莉宣读获奖名单,最后还进行了颁奖仪式。
 

  本次研讨会取得了丰硕的成果,达到了“加强理论研究、促进经验交流、实现成果共享”的目的,为今后进一步研究这一课题和促进内部审计与内部控制体系建设的深入开展奠定了坚实基础。



图为:会议现场



图为:获奖者颁奖仪式

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