石爱中副审计长、内审协会副会长兼秘书长鲍国明一行到中国工商银行调研内部审计工作
2012-06-09 13:28:11
组织开展“国企扬帆 内审护航——2012国有企业内部审计成就展”活动,是中国内部审计协会2012年的重点工作之一。各企业积极踊跃参加,根据该活动方案的要求报送了内部审计典型经验介绍材料。为了深入开展此项活动,中内协计划陆续到部分企业开展调研活动。2012年6月4日,审计署副审计长石爱中、中国内部审计协会副会长兼秘书长鲍国明一行到中国工商银行调研内部审计工作开展情况。 石爱中副审计长一行首先参观了工商银行数据中心(北京)的主要设施、作业环境与工作流程,观看了工作人员的现场操作,详细询问了数据信息安全、产品测试、业务处理、系统监测、交易控制等工作,全面了解了数据中心的运行与管理情况。随后,听取了工商银行易会满副行长对全行经营管理和信息科技发展情况的介绍和内部审计局白涛局长对内部审计工作情况的介绍。 石爱中副审计长对工商银行信息化建设和内部审计工作取得的成绩,以及保障该行实现经营目标和转型发展方面发挥的作用,给予了高度评价。他指出,随着社会和企业信息化水平的迅速提高,具备和掌握先进的审计信息系统与技术方法是做好审计工作的重要前提。作为商业银行经营的一项重要核心竞争力,工商银行信息化建设起步很早,方向清晰,规划科学,措施得力,一以贯之,确立了在同业中的领先地位和优势。工商银行的内部审计工作符合信息化环境下内部审计的需求和发展趋势,建立了审计管理系统、审计监测系统和审计分析系统三大平台。实现了审计流程的标准化,使非现场审计得到广泛应用,使得持续审计的增值服务效能更强。希望工商银行一如既往,继续努力,进一步巩固和发扬优势,在金融领域发挥率先垂范的作用。 关于工商银行的内审工作,鲍国明指出,工行的内部审计坚持“理念立审、技术强审、标准精审、队伍兴审、协调扩审”,积极创新,勇于实践,在为全行改革发展保驾护航过程中发挥了增值作用。特别是依托本行科技优势,审计信息化建设取得了显著成效,对提高审计效率,拓展审计工作效果,提升审计服务水平发挥了重要推动作用。 审计署计算机技术中心和中国内部审计协会相关部门、工商银行内部审计局、信息科技部、数据中心(北京)有关负责同志陪同参加了调研。(张晓瑜) 参观数据中心 观看银行业务的实际操作 召开座谈会