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2011年第7期目录

2011-08-30 20:55:00

卷首:
深入学习贯彻胡锦涛“七一”讲话精神   推进内部审计事业科学发展
综合
特别关注:
进一步发挥专门委员会的作用
——王道成会长在中国内部审计协会专门委员会会议上的讲话
专门委员会努力工作   建言献策   发挥了积极的作用
——鲍国明副会长兼秘书长在中国内部审计协会专门委员会会议上的讲话
专访:
回顾过去 展望未来 内部审计事业任重道远
——庆祝建党九十周年
理论
学者谈:
浅谈内部审计与外部审计协调/王景华
新视点:
企业内部审计人员胜任能力评估(二)
——基于上海市、深圳市44家企业的调查数据/屈耀辉 时现
内部审计绩效评价系列:
平衡计分卡与内部审计绩效评价/黄国成 张庆龙
国际交流:
ISO31000标准提供了风险管理的原则与实施指南/夏青 编译
英国绩效审计及启示/史小明
美国纽约联邦储备银行操作风险管理及内部审计新进展/孟琪
探索与争鸣:
浅析组织行为学在内部审计中的应用/郭巧玲
高校内部审计能力建设研究初探/唐美荣
环境绩效审计方法浅谈/高翔 侯玲
集团公司内部审计管理探讨/郭建文
当前基层绩效审计存在的主要问题及其对策/葛萌
实务
审计部长访谈:
顺势而动   创新发展   推进内部审计工作全面转型升级
——内蒙古国电能源投资有限公司审计部部长张钦
交通内部审计专题:
充分发挥跟踪审计的优势(二)
案例与分析:
对经济责任审计中直接责任的认定/丁朝霞
三泰公司任期管理责任审计案例及分析/杨忠 文宁 李三喜
医保基金审计案例/徐静
风险导向审计:
风险导向审计在人民银行内部控制评价中的应用/颜春满 范良军 黄玉芳
风险导向审计实践/中国三冶集团有限公司课题组
内部审计信息化建设:
医院信息系统审计重点/徐慧平
经验与方法:
银行营业网点风险的非现场量化评估/孟浩
做好新形势下经济责任审计的体会/张立新
设备审计的关注点/朴婧
广州亚运安保专项资金审计的做法与体会/刘福标
基层央行内部控制评审的体会/王诚
山东省烟草专卖局(公司)实行审计委派制的做法/赵立军 张绍福
捕捉审计疑点的方法/谭绍军 范梅艳
循证管理在领导干部经济责任审计中的应用/邓盼
行政单位内部审计的关键点/伍钊
人物:
内部审计战线的“铁娘子”
——记北京市监狱管理局审计处处长许玫/张红旗
兼收并蓄
法规:
中央企业境外国有资产监督管理暂行办法
八面风:
企业集团客户信贷风险防控探讨/陈树斌 仇忠岭
经济转型下的商业银行信贷结构调整/赵巍 郑志元
试论中小企业存货管理困局及对策/于静 裘金法
外部审计:
有效运用经济责任审计成果的对策/魏增玮
IIA链接:
IIA资讯两则/肖竞 译
动态:
青田县整合审计资源   扎实推进全县内部审计工作等
生活广角:
“七一”感赋/王如明

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