2017年第7期目录
2017-07-19 11:05:58
卷首
1 一路前行 助力发展
谢志华
R ESEARCH
研究
理论前沿
4 基于实物期权理论的内部审计价值评估研究
杨熳
论文精选
8 供给侧改革背景下集团审计工作转型升级的实现路径
广西投资集团有限公司课题组
14 经济新常态下航空制造企业建立增值型内部审计模型的实践与思考
张彤 张海荣
环球瞭望
22 i沟通
林家泰
研究思考
26 电网科研院创新导向审计模式研究
朱功辉 张建设 刘全
30 “信贷工厂”模式下零售信贷业务审计的发展趋势
付利参
34 企业内部审计提质增效升级途径探析
訚晓青
P RACTICE
实务
信息化优秀成果
40 以风险为导向 以内控为主线
全面开展中小商业银行信息科技审计
德阳银行股份有限公司
44 控风险 提效能 促转型
建设增值型审计信息系统
云南电网有限责任公司审计部
50 信息系统审计为工程建设企业信息化建设保驾护航
中冶赛迪集团有限公司审计部
54 基于全生命周期的持续审计闭环管理
中国移动通信集团广东有限公司
技术方法
60 投资方并购整合管理审计方法探讨
魏晓晴
64 浅议如何对事后合同进行审计
盛江
66 SAS模型在保险公司内部审计中的运用
任泽华
69 施工企业内部审计主要流程
侯德清
经验交流
72 地震系统联网审计三阶段
李娜
76 如何推进审计整改工作
刘毅 姜涛 赵永军
V ARIETY
兼收并蓄
国家审计
79 SQL多维分析巧审特殊人群定点药店违规刷卡问题
陈剑芳
社会审计
85 合作项目利润操纵及审计对策
黎占露
财经观察
88 基于跨界理念培养“工匠型”会计人才
李海洲 唐衍军
92 江苏省区域科技创新能力评价及提升路径
于扬 卢载贵
内审风采
97 企业集团总审计师制度的创新与实践
李章 王雪涛 胡佩
随笔
104 人生如竹
葛瑞源