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中国内部审计协会关于2023年内部审计理论研讨结果的通报

2023-12-04 13:02:16

各位理事,各单位和个人会员,各分会:

根据《中国内部审计协会2023年内部审计理论研讨实施方案》,中国内部审计协会(以下简称“协会”)于2023年2月至8月在会员中组织开展了以“内部审计职业精神和专业能力研究”为主题的群众性理论研讨活动,共征集到论文457篇。协会组织学术委员会委员依据论文评审标准进行了评审,遴选出符合要求的论文207篇,名单附后(根据评审分值排序),协会将排名前30%的论文(62篇)汇编成《中国内部审计协会2023年度理论研讨论文集》。此外,《中国内部审计》杂志、协会网站及微信公众号还将陆续刊登从中选取的部分论文,供广大内部审计人员学习和参考。

广大内部审计机构和地方内部审计协会对本年度理论研讨活动高度重视、大力支持,积极组织本地区、本系统、本单位内审人员参与论文撰写,并认真遴选申报。在此,对下列作出突出贡献、取得良好成效的单位(机构)提出表扬:

山东省内部审计师协会、江苏省内部审计协会、湖北省内部审计师协会、广州市内部审计协会、深圳市内部审计协会、宁波市内部审计协会、江西省内部审计师协会、天津市内部审计协会、广西内部审计师协会、北京市内部审计协会、中国内部审计协会核工业分会、重庆市内部审计协会、河南省内部审计协会、广东省审计学会、湖南省内部审计师协会、辽宁省内部审计协会、福建省内部审计协会、内蒙古内部审计协会、四川省内部审计师协会、陕西省内部审计师协会、甘肃省内部审计协会、新疆维吾尔自治区内部审计协会、浙江省内部审计协会、中国航空发动机集团有限公司审计与法律事务部、中国邮政集团有限公司审计部、国家外汇管理局内审司、中国工商银行股份有限公司内部审计局、中国建设银行股份有限公司审计部、中国移动通信集团有限公司内审部、中国人民银行内审司、中国建筑集团有限公司审计部、中国人寿保险(集团)公司审计局、国家电网有限公司审计监管部、中国电信集团有限公司审计部、中国石油天然气集团有限公司审计部、中国广核集团有限公司审计法务部、广东顺德农村商业银行股份有限公司审计部、中国建筑第八工程局有限公司审计部、中国石油化工集团有限公司审计部、中国南方电网有限责任公司审计部、中国船舶集团有限公司审计部、中国联合网络通信集团有限公司审计部、中国远洋海运集团有限公司审计本部等。

感谢各单位和作者对本次活动的积极参与和大力支持,协会将继续努力,携手广大内审人员共同推动内部审计理论研讨工作高质量发展。


附件:2023年内部审计理论研讨结果名单





中国内部审计协会

2023年12月4日

原文pdf:2023年内部审计理论研讨结果通报.pdf






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