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中国内部审计协会赴上海市开展“科学规范开展内部审计工作”专题调研

2025-06-09 15:07:49

为深入了解内部审计发展现状,进一步发挥协会的职能作用,推动内部审计“科学规范提升年”行动深入开展,6月4日至6日,中国内部审计协会会长茅东萍率领调研组前往上海市开展内部审计工作调研。此次调研以“如何科学规范开展内部审计工作”为主题,采取现场座谈会和实地参访相结合的方式,深入考察上海市内部审计工作实际,与调研单位共同研讨科学规范开展内部审计的思路举措,并向他们了解对中国内部审计协会(以下简称中内协)的服务需求。副会长兼秘书长沈立强、副秘书长吴晓军、准则与学术部、事业发展部相关人员参加此次调研。


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调研组拜访上海市审计局并开展座谈交流


4日上午,调研组首站拜访上海市审计局并召开座谈会,会议由上海市审计局党组成员、副局长吴晓玲主持。会上,市审计局内部审计指导监督处(审计整改督查处)处长陈家彦介绍了上海市内部审计工作发展概况,上海市浦东新区审计局党组成员、副局长、总审计师庄董新重点汇报了浦东新区审计局内部审计工作的基本情况及浦东新区内部审计师协会工作的开展情况。

 

茅东萍在听取汇报后作总结讲话。她对上海市内部审计工作取得的成效给予了高度评价,她指出,上海市内部审计工作体现出四个特点:一是领导的高度重视是核心保障;二是通过制度来规范内部审计工作的建设是关键支撑;三是点对点精准的对接是有效方法;四是树立内部审计的权威性是重要基础。茅会长最后强调,加强沟通合作对促进双方交流互鉴至关重要。


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调研组召开上海市有关单位座谈会


当日下午,调研组召开上海市有关单位座谈会,会议由沈立强主持,吴晓玲作开场致辞。上海市司法局、上海市国有资产监督管理委员会、申能(集团)有限公司、上海汽车集团股份有限公司、上海电气集团股份有限公司、上海国际港务(集团)股份有限公司、百联集团有限公司、中国太平洋保险(集团)股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、上海地产(集团)有限公司、东方证券股份有限公司、申能财产保险股份有限公司等12家单位的内部审计机构负责人参会。与会代表分别围绕内部审计机构设置、领导体制和队伍建设情况,内部审计工作中积累的经验和做法、面临的主要困难和问题,如何进一步推动科学规范开展内部审计工作,以及对中内协工作的意见和建议等内容开展交流探讨。

 

吴晓玲在听取各单位发言后分享三点体会:一是坚持党对审计工作的领导,是做好内部审计工作的根本保证;二是全面推行总审计师制度和内部审计集中管理制度,是做好内部审计工作的关键要素;三是加强内部审计的科学化、规范化建设,是推进上海市内部审计工作高质量发展的必要保障。

 

茅东萍作总结发言。首先梳理了各单位的发言亮点,对其在推动内部审计高质量发展方面做出的努力及取得的成效表示赞赏。其次,针对各单位对中内协工作提出的意见和建议,回应了五方面的服务举措:加强内部审计制度规范建设和宣贯;为内部审计人才培养提供高质量的培训服务;强化内部审计数字化转型、智能化发展的指引;搭建更加多元化的同业交流平台;提升中国内部审计的国际话语权与国际影响力。最后,聚焦内部审计科学规范发展,提出以加强党建引领、将科学规范贯穿审计业务始终、坚持科技强审创新审计手段、强化内部审计体制机制保障、加强内部审计队伍建设等五个方面为抓手,推动内部审计“科学规范提升年”行动走深走实,呼吁各方齐心协力,共同助力内部审计高质量发展。


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调研组召开在沪部分中央企业会员单位座谈会


5日上午,调研组召开在沪部分中央企业会员单位内部审计工作调研座谈会,沈立强主持此次座谈会。中国船舶集团有限公司、中国宝武钢铁集团有限公司、中国远洋海运集团有限公司、中国东方航空集团有限公司、中国商用飞机有限责任公司、中国电气装备集团有限公司、交通银行股份有限公司等7家央企内部审计机构负责人参加座谈会。与会代表介绍本单位内部审计工作的总体情况,分享在科学规范开展内部审计方面的创新举措与良好实务,探讨当前工作中面临的主要困难与挑战,就促进内部审计工作科学化、规范化发展建言献策,并反馈对中国内部审计协会工作的意见和建议。

 

茅东萍总结指出:首先,7家央企在各自领域科学规范发展内部审计工作方面特点突出、成效明显;其次,根据各单位对协会提出的意见和建议,结合协会下一步的工作,从加强内部审计制度规范化的建设、丰富培训内容和形式、拓宽内部审计人员职称晋升通道以及创造更多维行业交流平台四个方面回应各方的需求;最后,她诚挚邀请与会央企将本单位关于科学规范开展内部审计工作的亮点特色经验做法在《中国内部审计》杂志的专栏上分享,供更多内审同仁借鉴学习。


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调研组实地考察嘉定区惠民静华集市


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调研组与新嘉集团(嘉定供销社)相关同志座谈


6日上午,调研组实地考察嘉定区惠民静华集市,走访新嘉商业投资(集团)有限公司(上海市嘉定区供销合作总社)并进行座谈交流。座谈会上,上海市嘉定区审计局党组书记、局长苑鼎宏介绍了区内部审计工作总体开展情况及存在的问题,新嘉集团(嘉定供销社)党委书记、新嘉集团董事长、区供销社理事会主任汪巍忠就企业内部审计工作开展情况做汇报。

 

听取汇报后,吴晓玲充分肯定了嘉定区审计局在内部审计指导工作方面发挥的积极作用,并希望新嘉集团的内部审计工作在助力企业防范风险和促进企业创新发展方面发挥更大作用。茅东萍就上海市审计局和嘉定区审计局对内部审计工作的高度重视以及新嘉集团先进的内审理念和实践经验给予充分肯定。

 

在上海市审计局和相关单位的大力支持下,本次调研圆满结束,达到预期的目标。调研组不仅了解了上海市内部审计工作的环境与现状,更通过与上海内审人员的深度交流,探讨了未来创新发展的路径,为中内协进一步精准服务于新时代内部审计科学规范发展明确了努力方向。


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