
《控制自我评价:经验、现状思考和最佳实践》一书,由中国内部审计协会引进,经国际内部审计师协会独家授权,企业内部控制标准委员会秘书处(财政部会计司)组织翻译,东北财经大学出版社出版。
《控制自我评价:经验、现状思考和最佳实践》,对企业实施控制自我评价(CSA)的必要性进行了阐述,对实施过程中的阻碍因素和影响其成功的关键因素作了列示,对内部审计部门在全企业范围内推广CSA所担负的使命和扮演的角色及其所承担的具体工作分别进行了探讨和详细介绍,同时对不同企业实施控制自我评价(CSA)的经验进行了总结和比较。该书体系严密全面,分析深入浅出,内容具体实用,为我国企业开展控制自我评价工作提供了有益指导。
《控制自我评价:经验、现状思考和最佳实践》定价:28.00元,另加邮资6.00元。

《内部控制体系监督指南》一书,由中国内部审计协会引进,经美国科索委员会(COSO)独家授权,企业内部控制标准委员会秘书处(财政部会计司)组织翻译,东北财经大学出版社出版。
《内部控制体系监督指南》是科索委员会对1992年发布的COSO框架和2006年发布的《财务报告内部控制——较小型公众公司指南》(COSO2006指南)中的内部控制监督要素进行了详细阐述。本指南旨在帮助管理层、董事会成员、内部和外部审计师、监督机构和其他组织识别有效监督的领域和监督的结果。同时,识别和整改监督无效领域的缺陷,以提高监督的有效性。本指南共分指南、应用和案例三卷。指南卷简单介绍了COSO内控框架监督要素涉及的核心概念;应用卷详细地阐述了指南卷所概括的基本原则;案例卷提供了按照指南实施监督的案例。
《内部控制体系监督指南》定价24.00元,另加邮资6.00元。
订购方式:
1. 邮局汇款:
地 址:北京市海淀区中关村南大街4号
单 位:中国内部审计协会
邮 编:100086
电 话:010—82199857(兼传真) 010—82199878
2. 银行汇款:
账 号:0200007609004652780
开户银行:工商银行北京紫竹院支行
收款单位:中国内部审计协会
★ 注:请将所购书名、地址、邮编、单位名称及收件人一并传真到010-82199857,如查询汇款情况请拔打010-82199861