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中国内部审计协会关于征求会费管理办法意见的通知    

2010-09-01 05:12:12

各会员单位:

    为适应协会管理工作的需要,中国内部审计协会对《中国内部审计学会会费收缴和管理的规定》(内审学会发[2000]2号)进行适度调整,草拟了《中国内部审计协会会费管理办法》(征求意见稿),现征求各会员单位的意见。如有不同意见,请于2011年9月7日前反馈我会。

    联系人:赵娜

    电子邮箱:sa.ciia@163.com

中国内部审计协会

二〇一一年八月三十一日

请点击下载此附件:中国内部审计协会会费管理办法(征求意见稿)

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