<返回上级
当前位置:首页 > 往期杂志 > 详情

2010年第1期目录

2011-05-08 22:34:19

综  合
 
卷首
新年献词
特别关注
温家宝:审计工作要为经济发展和社会进步做出更大贡献
全国审计工作会议在京召开
董大胜在新闻发布会上介绍开展审计调查工作的情况
协会工作
李金华:企业实现全面风险管理的根本出路在于深化改革
石爱中:期待风险管理审计能够成为审计的主题、主流和常态
探索符合实际具有特色的中央在渝企业内部审计之路
中国内部审计协会与国家知识产权局开展内部审计工作座谈
IIA链接
COSO发布关于整合企业战略与风险管理的报告
如何成为具有影响力的首席审计执行官
法规建设
教育系统内部审计工作规定
高端资讯
哥本哈根气候大会:“气候政治”博弈的新起点等8条资讯
专访
打造国际一流的内部审计——访中广核工程有限公司总经理束国刚
 
理   论
学者谈
只言片语——对于内部审计的思考/时现
视点
走近国企  感受内审——国企内部审计负责人论坛侧记
内部审计与内部控制体系建设
强化内部审计  完善内部控制——内部审计与内部控制体系建设理论研讨综述
论企业内部审计与内部控制体系建设
内部审计在企业内部控制评价中的应用研究
风险导向审计
风险导向审计模式在人民银行风险管理中的应用
浅析风险导向审计在国有商业银行的应用
 
实   务
案例分析
三泰公司预算编制内部控制案例及分析
高校建设工程项目全过程跟踪审计
造价全过程跟踪审计的做法
投资全过程跟踪审计的工作思路和方法
规避全过程跟踪审计风险的三种方法
中山大学开展全过程跟踪审计的思路与做法
广东工业大学开展造价全过程跟踪审计的做法
河北师范大学开展全过程跟踪审计的做法
内部审计信息化建设
加快审计信息化建设的方法
民营企业内部审计
本溪华联内部审计为企业增加效益的做法
乡镇内部审计
实施村级效益审计应把握的三个方面
经验与方法
做好任中经济责任审计的三个方面
烟草企业涉农资金审计的要点
人物
情系内审勤耕耘——记中国农业银行驻湖南分行审计特派办主任胡铁宁
 
兼收并蓄
财经法规
国家税务总局关于纳税人权利与义务的公告
八面风
强化纳税人权利与税务机关义务的思考
浅析宁夏银行内部控制管理   
城市经营的重点及策略浅析
加强铝型材生产行业税收征管势在必行
国家审计
结合型绩效审计模式基本构想
从源头上遏制“小金库”的滋生
推进全面开展绩效审计的工作思路
民间审计
做好A+H股上市公司年报审计业务的两点体会
工程项目内部控制体系建设案例分析
互动
读书
读者来信
短信平台
会议·做法·成果
他们说
最破的县政府大院
前一篇 没有了

相关新闻

微信公众号

中国内部审计协会
微信公众号

顶部
全国内部审计统计调查工作专题
杂志订阅
CIA考试报名
IAP2026考试
CIA年检
购买网络直播课