1 壮哉 女排精神
理论前沿
4 高校内部控制建设与评审业务模式探讨 王雷 雷洋昆
8 我国内部审计人员职业资格认证问题研究 ——基于职业胜任能力、优化人力资源配置与供给侧治理 刘洁
环球瞭望
13 数字化金融环境3.0 蔡福隆
16 CBOK第三次全球内部审计从业人员调查观点综述与分析(二) 曾繁荣
论文精选
22 流程审计 ——商业银行零售业务内部控制审计方法研究 孙镝飞
28 内部控制审计在问题导向审计模式中的作用探讨 宁甲珅 沈英顺 艾丽华
研究思考
32 管理审计在企业价值管理中的应用研究 ——以CXY酒店为例 李小芹
38 企业内部审计人员能力现状及改进对策 丁月东42 试论新常态下内部审计大数据系统的构建与实施 汤靖
45 银行信用卡业务内部审计探析 李国栋
案例分析
48 火力发电企业燃料煤采购合同审计案例内蒙古能源发电投资集团有限公司检查审计部
52 A集团审计参股公司案例大化集团有限责任公司审计部
56 停车管理为何投诉不断 ——某停车管理中心停车收费管理审计案例南昌市政公用投资控股有限责任公司法务审计部
60 防范工程成套项目管控风险 实现组织价值增值 ——对X成套项目的专项审计案例中信重工机械股份有限公司审计部
技术方法
64 基于风险导向的基建项目整合审计实践 赵永东
68 高校工程项目跟踪审计五环节 谢伟
70 基层央行对营业部门的控制自我评估实践 金艳
经验交流
74 高校基建工程管理内部控制审计 马志宏
78 基层人民银行权力清单运行审计探析 陈海棠
国家审计
81 定点医疗机构职工医保基金使用审计路径浅析 张桂清
84 领导干部自然资源资产离任审计初探 杜中亚
88 关于提高审计报告质量的几点思考 许苑
财经观察
90 国有商贸企业大宗商品贸易问题探析 李灵翔
94 浅谈农村商业银行不良贷款形成原因及防控建议 程怀凤 周阳
96 军工科研院所全面风险与内部控制管理体系建设 张涛
内审风采
101 精准定位 聚焦战略 促企业腾飞发展 ——内蒙古伊利实业集团股份有限公司内部审计工作纪实本刊记者 郭旭
随笔
104 审计十年 林晓芬