2016-06-22 20:54:02
1 迎接科技创新的又一个春天
理论前沿
4 谈内部审计适应新常态践行新理念 刘文磊
8 内部审计边界问题研究
——基于人民银行的内部审计实践 梅荣江
论文精选
13 保险企业战略领域内部控制审计的探索
——体现“管理宽度与保险深度”的内部控制审计
胡霜竹 许似迅 袁颂文 陈巍 阎栗 戴国文 王卓罡 陈人超 曹扬
21 价值导向内部控制评价浅析 冯景信 冯震 陈昕 杨林琦
环球聊望
25 利益冲突审计 夏青 编译
28 落实公司治理的新利器
——数位鉴识 陈彦安
研究思考
30 内部控制视阈下对教育部直属高校专项资金管理的思考 林珊
33 对内部控制评价增加组织价值的探索与思考
——基于北京农商银行的内部控制评价实践 于辉 刘兆莲 梅黎
39 公立医院内部审计存在问题及原因分析
——基于对河南省公立医院的问卷调查 刘颖
43 高校工程审计探究
——基于高校内部审计困境的研究与分析 张媛
案例分析
46 积极开展管理审计 助力持续健康发展
——新兴际华集团A公司管理审计案例
新兴际华集团有限公司审计风险部
50 绩效审计助推燃气企业提质增效
——南京港华燃气有限公司天然气供销差管理绩效审计案例
南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司监督办公室
55 全过程跟踪审计创新与实践
——深圳能源集团建设项目全过程跟踪审计案例
深圳能源集团股份有限公司审计管理部
60 科研项目实物资产专项审计案例
中国核电工程有限公司监察审计部
技术方法
64 如何创新烟草商业企业审计方式 郭晓燕
66 浅谈建设项目管理审计的内容 乔玉玲 尹航
经验交流
69 浅析电网企业审计项目评价体系 高志刚
72 公安机关执法财物管理专项审计实践 潘观明
国家审计
76 深化中央部门稳增长等政策措施贯彻落实跟踪审计的思考 李颖
80 军队审计反腐败功能的理论分析与现实思考 刘寰 周聿
财经观察
85 商贸流通企业流通环节成本控制问题研究 刘胜强 常武斌
88 基于公立医院风险管理的内部控制研究 范慧明
92 高校财务管理精细化的思考 邵胜华
96 浅议企业并购财务尽职调查实施 田永
内审风采
101 融入管理 坚守规范 创新体系
——中材集团内部审计为企业贡献价值 王迎财
随笔
104 “两学一做”先从交党费这件小事开始 侯天柱