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2016年第7期目录

2016-07-15 02:03:56

1 永葆奋斗精神   永怀赤子之心


 理论前沿
4 打造新时期专业化高校内部审计队伍         吴清风   王兵
8 上市公司内部审计对内部控制有效性影响的实证分析
 ——基于吉林省的调查研究      吴国萍   刘怡芳

 环球瞭望
13 内部审计人员最需具备的七项技能
 ——来自国际内部审计师协会知识共同体组织(CBOK)的第三次全球调查子报告
曾繁荣   编译
18 稽核人员之管理与角色调适         蒋永宠

 论文精选
20 以持续审计为导向的内部控制审计模式探讨
黄庆惠   何黎萍   刘辉成   史晨昱
28 核电项目管理中的内部控制审计程序及方法研究
 ——基于三门核电内部控制制度审计案例分析   徐福艳   金颂时
 

研究思考
34 战略审计:内部审计的转型与升级     密斯雨   范伟红
40 浅谈开展生产管理审计增加企业价值        冯维加
44 内部审计:管理审计的最佳主体        孙乃娟
47 中国文化遵从惯性对内部控制质量的弱化效应研究      李建文


 案例分析
50 围绕公司战略   提升内审视角   发挥增值作用
 ——香港公司经营管理审计案例
中国人寿保险(集团)公司审计部
54 基于大数据分析的汽车销售流程审计案例
上海汽车集团股份有限公司审计室
58 资产质量专项审计案例          中国建筑工程总公司审计局
62 防微查弊   严控风险
 ——百联集团商贸流通业务审计案例        百联集团有限公司审计中心

 技术方法
66 大型企业集中采购舞弊风险的内部审计方法        张瑞妩
69 如何以风险评估为基础编制年度审计计划        孙智华
72 望闻问切四诊法   完善工程造价审计             陈妍
74 审计整改工作体系构建思路及主要做法
刘社兵   蔡华林    黄陟    葛伦建
 经验交流
77 进口物资采购审计的几个关键控制点            刘俊
80 浅谈劳务外包业务的内部审计          刘东海
82 如何开展行政事业单位内部控制审计      黄爱芝   齐新红   张莉


 国家审计
85 美国审计署国有企业审计情况及借鉴            刘瑛
89 浅议新常态下经济责任审计存在的问题及对策          樊星

 财经观察
91 系统   全面   重点突出
 ——解读《基本建设财务规则》         王培亮
94 政府公信力的现实困境和提升路径研究        蔡梅兰
98 新医改政策下专利药品价格的政府规制分析           余聪

 内审风采
102 用专业赢得荣誉   以勇气铸就辉煌
 ——记中国农业银行审计局张勇     本刊记者   郭旭

 随笔
104 感悟                李谦 

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