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2017年第5期目录

2017-05-27 02:53:45

F OREWORD

卷首

1      审计主题是审计制度的重要方面
郑石桥
 

R ESEARCH

研究

理论前沿

4       IIA《全球视野和见解》系列报告观点综述
徐葆 编译
论文精选
8      经济新常态下商业银行内部审计转型发展路径研究
——基于中国工商银行内部审计局上海分局的实例分析
中国工商银行内部审计局上海分局课题组
14    新常态下企业强化金融衍生工具内部审计研究
王玉刚
环球瞭望
20   内部审计职业道德及审计压力
——来自国际内部审计师协会知识共同体组织(CBOK)的全球调查报告
潘德宝 编译
25   提升效率需做到言出必行
(美)理查德·钱伯斯 徐天然 译
研究思考
26   商业银行经济责任审计工作模式研究
黄力
30   工程审计理论体系与研究主题
—— 一个文献综述
朱殿骅 伍学进 吴健茹
36   内部控制与公司新媒体披露行为
——基于深交所“互动易”的实证检验
王冰 潘琰

P RACTICE

实务
信息化优秀成果
40   强化数据运用 创新审计模式 提升审计价值
——基于审计管理信息系统的“互联网+ 内部审计”模式
中国电力建设集团贵阳勘测设计研究院审计与风险部
44   基层外汇局货物贸易外汇监测系统应用功能审计案例
国家外汇管理局山东省分局
47   证券公司非现场稽核分析系统
兴业证券股份有限公司
52    电网企业内部审计信息化应用创新与实践
国网黑龙江省电力有限公司
技术方法
58    “村官”经济责任审计全覆盖的实现路径
胥志雄 汪渊
61   问题导向型绩效审计应用探索
——基于A 公司运输服务采购绩效审计实践
韩宝迪
64   穿行测试在内部控制体系构建中的应用
——以浙江省杭州市西湖区教育系统食堂物资采购与成本核算为例
陈昕晗
经验交流
69   提高内部审计质量应从五方面着手
曹秀琴
72   高校专项经费绩效审计初探
江进
74   优化出版企业内部审计的途径
王静
 
V ARIETY
兼收并蓄 
国家审计
76   美国审计署2017 年高风险领域清单及启示
申琳燕
80   用“模块化”方式提升村居审计的整体效能
张彩青
84    非一体化财政管理信息系统对审计的影响及对策
黄杰 刘迪和
社会审计
87   生物性资产审计风险的控制对策研究
宋夏云 罗璐霞
财经观察
91   我国农业众筹的风险及对策研究
周宇燕 时洪洋 时燕君 刘巧娜
94   精准扶贫视角下金融扶贫贷款缘何遭遇“玻璃门”
——来自湖南省益阳市金融精准扶贫的绩效审计调查
人民银行益阳市中心支行、安化县支行和益阳师范联合课题组
98   低风险流动资金贷款业务套利怪象亟待破解
徐静萌
内审风采
101 创新理念 彰显成效
——天津师范大学内部审计工作侧记
本刊记者 张玮莹
随笔
104  “审”有所“思” “思”以致“计” “审”“计”并重
吕金忠
 

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