尹维劼
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研究
理论前沿
4 内部审计质量保证与改进程序:一项行动呼吁
王雄
论文精选
9 经济新常态下国有企业内部审计工作机制优化研究
广西内部审计师协会 广西大学联合课题组
14 “数字内审”发展趋势及应对策略研究
中国太平洋保险(集团)股份有限公司课题组
环球瞭望
20 要审计重要的事项
(美)简.西戈 夏青 编译
研究思考
24 内审部门践行“嵌入式审计”新模式的理论与实践
——以东莞为例
胡镇鑫
29 计算机非现场分析在商业银行财务业务审计中的综合应用
中国农业银行审计局广州分局课题组
36 审价抑或审计?
——高校建设工程内部审计模式探讨
郑勇
实务
信息化优秀成果
40
促规范 提效率 移关口 扩成果搭建内部审计信息化平台
宁波舟山港集团有限公司监察审计部
44 构建智能审计技术 提升内部审计价值
南京银行审计部
50 深化信息技术方法应用 推动内部审计转型发展
中国石化胜利油田分公司
55 基于“互联网+”时代的审计“八库一平台”构建
海澜集团审计部
技术方法
60 浅谈“根本原因分析法”的应用
——以预算管理审计为例
顾英东
63 建立内部审计工作质量控制闭环式管理模式的初步设想
任晓蕊
66 从银行营销用品的怪象谈提升内部控制有效性
钟景辉
68 如何进一步完善企业内部审计工作流程
陈奇仁
经验交流
71 谈内审工作底稿存在的问题及改进建议
张光军
74 完善货运代理企业内部控制制度的对策
孙玲
76 浅议强化教育系统经济责任审计
袁优良
78 正确认识结算审核与结算审计
丁卫民
国家审计
80 军事工程审计全覆盖初探
马保卫 李兆东
84 自然资源资产离任审计在我国的实践路径探讨
徐思远
财经观察
88 环境污染的污名效应及其对不动产价值的影响研究
张妍妍 郭化林
92 民营融资担保公司迎接“国有资本增资”审计操作要点探析
兰珊 蓝昌华
97 火力发电厂燃料管理的风险识别与控制问题研究
赵永东
100 精益管理——护航企业发展之神器
李长梅
内审风采
102 CIA,引领目标启航
——访格伦.萨姆纳博士学生奖奖章获得者张天野
本刊记者 张晓朦
随笔
104 内审如光
张跃林