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2017年第4期目录

2017-04-19 21:46:29

F OREWORD

卷首

1      职业生涯感悟
尹维劼
 

R ESEARCH

研究

理论前沿

4      内部审计质量保证与改进程序:一项行动呼吁
王雄
论文精选
9      经济新常态下国有企业内部审计工作机制优化研究
广西内部审计师协会 广西大学联合课题组
14   “数字内审”发展趋势及应对策略研究
中国太平洋保险(集团)股份有限公司课题组
环球瞭望
20   要审计重要的事项
(美)简.西戈   夏青 编译
研究思考
24   内审部门践行“嵌入式审计”新模式的理论与实践
        ——以东莞为例
胡镇鑫
29   计算机非现场分析在商业银行财务业务审计中的综合应用
中国农业银行审计局广州分局课题组
36   审价抑或审计?
        ——高校建设工程内部审计模式探讨
郑勇

P RACTICE

实务
信息化优秀成果
40   促规范  提效率  移关口  扩成果搭建内部审计信息化平台
宁波舟山港集团有限公司监察审计部
44   构建智能审计技术  提升内部审计价值
南京银行审计部
50   深化信息技术方法应用  推动内部审计转型发展
中国石化胜利油田分公司
55   基于“互联网+”时代的审计“八库一平台”构建
海澜集团审计部
技术方法
60   浅谈“根本原因分析法”的应用
        ——以预算管理审计为例
顾英东
63   建立内部审计工作质量控制闭环式管理模式的初步设想
任晓蕊
66   从银行营销用品的怪象谈提升内部控制有效性
钟景辉
68   如何进一步完善企业内部审计工作流程
陈奇仁
经验交流
71   谈内审工作底稿存在的问题及改进建议
张光军
74   完善货运代理企业内部控制制度的对策
孙玲
76   浅议强化教育系统经济责任审计
袁优良
78     正确认识结算审核与结算审计
丁卫民
 
V ARIETY
兼收并蓄 
国家审计
80   军事工程审计全覆盖初探
马保卫 李兆东
84   自然资源资产离任审计在我国的实践路径探讨
徐思远
财经观察
88   环境污染的污名效应及其对不动产价值的影响研究
张妍妍 郭化林
92   民营融资担保公司迎接“国有资本增资”审计操作要点探析
兰珊 蓝昌华
97   火力发电厂燃料管理的风险识别与控制问题研究
赵永东
100 精益管理——护航企业发展之神器
李长梅
内审风采
102 CIA,引领目标启航
        ——访格伦.萨姆纳博士学生奖奖章获得者张天野
本刊记者 张晓朦
随笔
104 内审如光
张跃林
 

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