2016-02-03 04:26:39
卷首
1 继往开来 锐意创新 做好全面建成小康社会决胜阶段的审计工作
——2015年全国审计工作会议在京召开
关注
4 中国内部审计协会2015年大事记
研究
理论前沿
6 利益相关者视角下的基层央行内部审计交流磋商机制研究 徐葆
11 风险导向内部审计在大型企业融资性贸易业务中的应用 王亮飞
15 大学治理、内部控制、内部审计的关系框架构建研究
——基于战略管理视角 魏乾梅
环球望
20 公共部门内部稽核之创新与蜕变 周静幸
论文精选
24 激励相容与内部控制审计实践探索 雷荣华 江锋 杨花萍 赵晶
28 央行内部控制审计研究 ——新COSO框架下的风险评估与控制评价 周洁 张玉芳 饶艳 毕翼
研究思考
35 公共工程跟踪审计业绩评价指标的相关研究 高蕊 朱立冬
38 基于ERM框架的高校内部控制体系优化及内部审计策略研究
张晓明 廖康礼
42 论企业会计电算化系统审计的现状与对策 邵佳佳
46 环卫行业内部审计价值实现研究 朱鸿举 陈素娥
实务
案例分析
50 “小”保险审出“大”效益 ——财产保险管理审计案例 青岛港(集团)有限公司审计部
54 依托大数据 追踪隐秘资金 ——电费管理专项审计案例 国网湖北省电力公司审计部
57 大型国有企业工程机械维修专项审计案例及分析 鞍钢集团公司审计部
61 无形的“血口子” ——某铁路项目设备租赁专项审计案例 中铁二十局集团有限公司审计中心
技术方法
65 建设项目跟踪审计的内容和方法 张志
68 内部审计质量管理问题与对策 董君飞
经验交流
70 应用信息技术开展油田产能建设项目审计
刘良顺 谢萍 翟洪波 张启航 濮敏 王欣
76 如何强化商业银行不良资产债权管理审计 苏静 詹向勇
兼收并蓄
国家审计
79 大数据审计中的可视分析 李强 谢汶莉
87 领导干部经济责任审计现状与对策 刘战平
90 SQL查询功能在领导干部三公经费审计中的应用 许稳兰
92 政府投资工程项目竣工结算审计风险界面管理 严鹏
财经观察
94 民间金融亟待监管和治理 周立平
96 基于自由现金流折现模型的企业价值评估
——以利郎(中国)有限责任公司为例 谭函梅
内审风采
102 强化内部审计管理 服务医疗卫生事业
——记长春市妇产医院审计科赵颖莉 本刊记者 郭旭
随笔
104 “巧啄”审计 王利志