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2016年第1期目录

2016-01-20 21:49:51

卷首

1 新年献辞

 

研究

 理论前沿
4 基于新常态的企业内部控制文化构建研究              王海兵   柴家宝
9 浅谈国企境外投资经营中强化内部控制的有效路径          陈哲
12 内部审计提升整改能动性的思考                 李勇
 环球望
16 投资自己                            拉里·哈林顿     夏青   译
20 富邦金控内部稽核在公司治理中的作用               张天霞
 论文精选
23 内部控制视角下军工科研项目外协管理审计研究
 ——基于某航天军工科研院外协管理审计实践
                                  赵树飞   张红宇   周巍巍   李莲   倪莉莉   杨东琦   蔡捷敏
28 基于成本审核的内部控制效能审计探讨               刘蓓蓓   张锴
 研究思考
32 浅析影响电力企业内部审计实施效果的因素            朱佳   方唯
35 新财务会计制度对高校内部审计的影响              周淑伟
38 基于风险导向的财务内部控制审计研究              马妙娟
41 电网工程绩效审计研究                     聂海涛   胡炎军

 

实务

 案例分析
44 剥茧抽丝   正本清源 ——某保险公司伪造印章及文件案例
                                  中国太平洋保险(集团)股份有限公司审计中心
48 伪造资料   企业瞒天过海骗取银行信用
 洞若观火   审计抽丝剥茧揭示重大风险 ——某钢贸公司伪造合同印章骗取银行信用2991万元的审计案例
                                      中国农业银行股份有限公司审计局
52 绩效审计的新价值创造 ——通过绩效审计维护股东利益的案例
                                   新奥集团股份有限公司审计室
56 大数据成就审计大作为 ——来自服装辅料供应链的管理审计案例
                                       海澜集团有限公司审计部
 技术方法
60 高等学校举借债务审计规程的构建路径              周山
64 上市公司虚增利润的几种形式及审计方法           侯斯铭
66 如何完善审前调查                      孙秀兰   徐国栋   曲江虹

 经验交流
69 浅述企业全面风险管理审计的重点内容            黄海滨
72 工程机械行业海外审计中的常见问题及注意事项        田永

 


兼收并蓄

 国家审计
74 基于权力运行公开化的行政执法审计策略与实践          徐鹤田
77 浅析国家审计促进国家治理现代化的实践途径          魏毅
80 地方审计机关经济责任审计模拟实验教学系统顶层设计研究    杨明月                                                                            
 财经观察
86 企业集团财务集中管控的边界扩展理论研究            戚英华
90 ERM-IF下产品丑闻的资产负债表间接传染预防研究        屈耀辉
96 商业银行“存款失踪”案件的内部控制思考            刘乐荣   蔡建领
 内审风采
101 紧扣反腐倡廉主题   力促内审工作发展
 ——甘肃省甘南藏族自治州交通运输局内部审计工作侧记      张薇   李卫中
102 愿作教育“守门神”
 ——记浙江省瑞安市教育局程克清                  本刊记者   郭旭
 随笔
104 要多些反躬自省                       所以

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