2016-11-21 23:58:43
1 以更大力度管党治党
理论前沿
4 大数据网络化环境下银行内部审计的思考
何曙光 赵安命 詹向勇 康滔滔 郭世钿 许灵
10 高校内部经济责任审计结果运用:内涵、现状及优化路径
陈丽 夏午宁
论文精选
15 基于全面风险管理视角的商业银行内部控制审计模式探析
金海萍 王青松 丁平 李萍 谢捷频 文蓉蓉
20 基于3A质量标准体系的内部控制审计研究
——中国移动通信集团广东有限公司3A质量标准体系建设实践案例分析
黄邦夏
环球瞭望
26 内部稽核如何适应企业经营环境之变动
洪昌哲 傅乙峰
研究思考
30 新常态下市县基层内部审计发展探讨 陈林 易迎霞
35 基于全球视角的治理审计相关问题研究 曾繁荣
40 浅谈如何完善高校内部审计工作 金铮
42 内部审计促进基层供电企业成本管理精细化对策 陈诗羽 浦周宾
44 治理理念下的高校内部审计“135”发展思考 庄莉 管小敏
47 人民银行内部审计质量制约因素及对策研究 潘德宝
案例分析
50 硕鼠巨蠹鲸吞集体资产现形记
——宫花村原干部涉嫌侵占集体资产案件的专项审计调查
广东省中山火炬高技术产业开发区审计办公室
54 数据挖掘寻线索 大修工程藏玄机 国网天津市电力公司审计部
58 “对赌”,我们赢了
——A公司增资扩股及经营管理专项审计案例
江南工业集团有限公司
62 严细审计“挖出”会计舞弊案
大庆油田有限责任公司审计中心
技术方法
65 流动资金需求测算技巧在审计中的运用 周增进
66 如何建立企业“病历档案” 杨泽
68 工程审计在工程造价控制中的有效应用 孙爱国
70 问题导向在内部审计中的应用 白露
经验交流
72 职业学校建设项目委托审计存在的问题及改进建议 杨同光
74 以风险为导向开展经济合同审计 马哲
76 如何构建审计项目质量考核评价机制
中石油集团审计部第4片区课题组
80 SWOT视角下如何加强人民银行县支行内审咨询工作 谌争勇
国家审计
85 意大利国有企业审计情况与借鉴 陆晓晖
财经观察
89 农地经营权抵押贷款风险调控机制研究 王峰 黄惠春
94 基于资源和资本双重视角下语言产业经济价值研究 宋澔
98 实施“国库一本账”面临的“四维困境”与策略选择 陈西果 宋婕
内审风采
102 争当“数字审计”的领航者
——记太保集团远程审计部蒋洪浪
本刊记者 郭旭
随笔
104 人生的辩证法 张世普