<返回上级
当前位置:首页 > 往期杂志 > 详情

2017年第3期目录

2017-03-17 22:59:31

 

F OREWORD

卷首

1 也谈内部审计新思维

——基于战略导向审计视角

 时现

R ESEARCH

研究

理论前沿

4 基于制度评估的内部控制风险识别策略研究

姜传志 刘秀丽

论文精选

8 CAST 审计模型的理论研究与实务应用

中国邮政集团公司审计局

13 大数据时代企业内部审计新常态研究

周霞 林津翘 华峰

环球瞭望

18 以兆丰为例谈内部稽核如何有效发挥功能与价值

王兴邦

研究思考

21 基于质量控制5M1E 分析法的内部审计质量控制体系研究

王孝玲 葛瞳 李江红

26 国有企业审计整改存在的主要问题、成因及对策

廖燕

30 商业银行私人银行业务内部审计重点及策略探析

王雪

35 党风廉政建设视角下烟草企业内部审计发挥免疫系统功能途径探讨

——以江苏中烟淮阴卷烟厂为例

陈兢胡权 李军 杜健柳

 

P RACTICE

实务

信息化优秀成果

40 国际收支业务事中事后监管数据式审计

国家外汇管理局厦门市分局

46 让数据说话 借软件助力

广州地铁集团有限公司

51 打造综合化系统平台 提升内部审计服务价值

中国工商银行内部审计局

56 大数据背景下中国建筑审计信息化建设

中国建筑工程总公司审计局

技术方法

61 信贷审计中贷款的核对技巧

周增进

62 如何开展政策性农业保险合规性审计

尹会岩 郭新 马悦

66 电网技改工程审计中的四维度模式运用

李申

68 潜亏的主要表现形式及审计方法刍议

富晓霞

经验交流

70 略谈水利科研事业单位内部审计工作优化路径

王晓

72 高校领导经济责任审计发现的问题及建议

刘勇

74 地市级单位内部审计质量评估模式构建与应用

——基于山东烟台烟草有限公司内部审计质量评估实例分析

李长贵 邓雪玲

76 美国高校内部审计的做法与启示

刘步平 廖晓莉 潘华峰

V ARIETY

兼收并蓄

国家审计

79 对自然资源资产离任审计的再认识

谭真 许亮

82 审计监督全覆盖实现路径研究

王永在

86 一带一路建设项目投资风险和审计策略

卢艺

财经观察

89 MOOC 视域下审计职业教育教学过程重构

卢加元

94 我国制造企业转型升级中的融资问题研究

谭征

98 供给侧改革背景下财务会计策略研究

石振河

内审风采

101 开拓创新 勇于实践

探索财险公司内部审计新模式

——中国人保财险公司内部审计工作侧记

沈瑞国 陈京英 陈晓华 易勇平

随笔

104 绣花与审计

焦丰慧

 

相关新闻

微信公众号

中国内部审计协会
微信公众号

顶部
全国内部审计统计调查工作专题
成都培训班火热报名
CIA考试报名
CIA年检
CIA在线学习系统
购买网络直播课