2017-03-17 22:59:31
F OREWORD
卷首
1 也谈内部审计新思维
——基于战略导向审计视角
时现
R ESEARCH
研究
理论前沿
4 基于制度评估的内部控制风险识别策略研究
姜传志 刘秀丽
论文精选
8 CAST 审计模型的理论研究与实务应用
中国邮政集团公司审计局
13 大数据时代企业内部审计新常态研究
周霞 林津翘 华峰
环球瞭望
18 以兆丰为例谈内部稽核如何有效发挥功能与价值
王兴邦
研究思考
21 基于质量控制5M1E 分析法的内部审计质量控制体系研究
王孝玲 葛瞳 李江红
26 国有企业审计整改存在的主要问题、成因及对策
廖燕
30 商业银行私人银行业务内部审计重点及策略探析
王雪
35 党风廉政建设视角下烟草企业内部审计发挥“免疫系统”功能途径探讨
——以江苏中烟淮阴卷烟厂为例
陈兢胡权 李军 杜健柳
P RACTICE
实务
信息化优秀成果
40 国际收支业务事中事后监管数据式审计
国家外汇管理局厦门市分局
46 让数据说话 借软件助力
广州地铁集团有限公司
51 打造综合化系统平台 提升内部审计服务价值
中国工商银行内部审计局
56 大数据背景下中国建筑审计信息化建设
中国建筑工程总公司审计局
技术方法
61 信贷审计中贷款的核对技巧
周增进
62 如何开展政策性农业保险合规性审计
尹会岩 郭新 马悦
66 电网技改工程审计中的“四维度”模式运用
李申
68 潜亏的主要表现形式及审计方法刍议
富晓霞
经验交流
70 略谈水利科研事业单位内部审计工作优化路径
王晓
72 高校领导经济责任审计发现的问题及建议
刘勇
74 地市级单位内部审计质量评估模式构建与应用
——基于山东烟台烟草有限公司内部审计质量评估实例分析
李长贵 邓雪玲
76 美国高校内部审计的做法与启示
刘步平 廖晓莉 潘华峰
V ARIETY
兼收并蓄
国家审计
79 对自然资源资产离任审计的再认识
谭真 许亮
82 审计监督全覆盖实现路径研究
王永在
86 “一带一路”建设项目投资风险和审计策略
卢艺
财经观察
89 MOOC 视域下审计职业教育教学过程重构
卢加元
94 我国制造企业转型升级中的融资问题研究
谭征
98 供给侧改革背景下财务会计策略研究
石振河
内审风采
101 开拓创新 勇于实践
探索财险公司内部审计新模式
——中国人保财险公司内部审计工作侧记
沈瑞国 陈京英 陈晓华 易勇平
随笔
104 绣花与审计
焦丰慧