2016-10-24 21:47:23
卷首
FOREWORD
1 新的起点 新的长征
——热烈庆祝中华人民共和国成立六十七周年
研究
RESEARCH
理论前沿
4 新监管指引下商业银行内部审计的履职方向研究 黄迪 郝志运
环球瞭望
7 履行内部审计对组织的承诺
——衡量内部审计工作价值和绩效 徐葆
12 加拿大萨斯喀彻温省《公共部门内部审计指南和良好实务》介绍与启示
王兵 向书灵
论文精选
16 论信息安全测试技术在商业银行信息系统内部控制审计中的运用
何若云 王小波 陈志鹏 周歆
22 基于治理视角的高校内部控制审计研究 杨忠莲 张硕
研究思考
28 我国行业协会开展内部审计的现状与改进 易宇 武小莉 丁艺
33 论供电公司内部审计风险的防控策略 倪绍辉
36 基于零售业上市公司的增值型内部审计影响因素实证研究 杨宇
40 增值型内部审计的特点和人才培养初探 肖竞
44 高校建设项目情势变更问题的审计风险与应对策略 张宇微
实务
PRACTICE
案例分析
48 员工舞弊行为审计案例 中国光大银行股份有限公司审计部
52 投资管理岂能任性
——航空制造企业对外投资管理审计案例
江西洪都航空工业集团有限责任公司审计部
57 海外企业工程建设管理审计与内部控制体系风险防范管理咨询审计
招商局国际有限公司内控与审计部
62 深挖细查现成效 内部审计立新功
中铁大桥局集团有限公司审计部
技术方法
66 农村信用社抵押贷款审计风险点的具体应用 梁江
70 PDCA循环管理法在医院经济合同管理中的应用 穆伟娜
经验交流
73 成本视角下人民银行车辆管理审计实践 饶艳
77 分管内部审计工作的几点体会 陈兴忠
79 农村集体“三资”审计中发现的问题与对策 龚宝环
兼收并蓄
VARIETY
国家审计
81 财政性存款竞争性存放政策审计探析 蒋平
83 军队绩效审计基本问题研究 宋苏阳 郝万禄
财经观察
89 低碳经济下企业生态责任评价体系构建与实施
——以宝钢股份为例 管亚梅 李园园
94 浅析影子企业集团的危害及风险应对策略 周宏亮 申长征
98 风险导向的国有企业内部监督机制整合 梁伟波
内审风采
101 围绕企业战略 注重创新发展
——合众人寿保险股份有限公司内部审计发展之路
本刊记者 郭旭
随笔
104 拐个弯,同样抵达 程应峰