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2017年第1期目录

2017-01-12 05:43:01

卷首
1    新年致辞:振奋精神  和衷共济
李金华
 
研究
    理论前沿
4    内部审计良好实务研究
       ——基于问卷调查的证据
王兵 吴清风  王倩倩
    论文精选
10   经济新常态下央行内部审计预警体系研究
中国人民银行上海总部内审部
16   新常态下军工科研单位加强内部审计职能的实现路径探索
中国航天科工集团三院三十三所
    环球瞭望
21   稽核发现的规范与实务
周静幸
    研究思考
24   内部审计全覆盖面临的人力资源问题研究
        ——基于内部审计人力资源现状的SWOT分析
陈超
28   基于PDCA的企业内部审计质量动态管理系统
刘江
32   基于职业化管理的内部审计人员后续教育思考
毕秀玲 孟凡芳
37   浅析能源企业风险控制与管理的问题及对策
李琴燕
 
实务
    信息化优秀成果
40   聚焦外部交易界面风险的动态预警审计技术
四川长虹电子控股集团有限公司审计部
44   开发应用国税内审系统  创新探索内部监督手段
国家税务总局督察内审司
49   数据兴审促转型  风险前瞻添助力
        ——基于非现场技术的对公客户信贷风险分析与预警方法体系
中国建设银行审计部
 
54   勇立数据潮头  以“一化”促“四化”
       大力构建资源共享与分析的审计集成平台
中国石化集团公司审计局
    技术方法
59   企业审计整改“四项机制”的构建及实施
吴晓斌 张瑞  梁春丽
62   浅谈穿行测试方法在企业内部控制中的应用
党文英
64   浅谈海外EPC工程项目中期审计工作要点
支红妍
66   基层央行落实中央“八项规定”精神情况审计探析
黄小彪 陈珍瑜
    经验交流
68   农村商业银行内部审计体系转型实践
        ——以成都农商银行为例
刘瑾
72   浅析中小学校长经济责任审计质量提升策略
        ——以瑞安市教育系统为例
陈锟锟
74   国库审计中系统、工具、平台的综合运用
高培英
 
兼收并蓄
    国家审计
77   国家治理视野下的大数据审计工作模式研究
        ——基于SWOT分析
徐鹤田
83   基于生命周期理论的分析程序在风险评估中的应用研究
王秋菊
    社会审计
87   “账务调整”,还是内控缺陷
黄国俊
    财经观察
90   并购过程中目标企业价值评估的财务风险和控制
陈先华
94   新常态下中小企业全面预算管理问题及对策研究
王凌智
99   浅议运用分析填列法编制现金流量表
余泽永
    内审风采
102 践行现代内部审计模式  为国企健康持续发展保驾护航
        ——记北京汽车集团有限公司尹维劼
本刊记者   张玮莹
    随笔
104  许新年一份希冀
杨敏
 

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