2016-04-22 02:12:10
1 同心协力打赢全面实施营改增改革攻坚战
理论前沿
4 在风险管理和控制的三道防线中运用COSO内部控制 王兵 杜杨
论文精选
9 风险导向内部控制审计在电网企业的实施路径与实践应用 田桂申 刘佳
17 试论上市公司内部控制缺陷认定 王庆红
环球瞭望
22 浅谈古今组织内部控制观点之演绎 蒋永宠
研究思考
27 内部控制与企业失败关联性研究
——以ZB公司为例 鹿云飞 王郑萍
33 大数据背景下推进电网审计信息化建设的实践与思考
蔡华林 凌海涛 黄陟 杨德 李申
37 借力内部审计 实现审计全覆盖 刘伟
39 物流企业内部审计问题及对策 任大鹏 江凤香
41 基于COSO五要素的高校内部控制研究 邵胜华
45 利用工作价值观量表对审计组类型的分析 张迎
案例分析
48 工商银行第三方支付管理审计案例 中国工商银行内审局天津分局
54 BOT模式高速路建设内部跟踪审计案例 重庆建工集团审计中心
59 构筑内部控制防线 严控企业财务风险
——A公司(汽车4S店)审计案例
厦门国贸集团股份有限公司内控与审计部
64 深入剖析合同外垫资风险 实现专项审计价值增值
——合同外垫资项目专项审计案例
中国建筑第七工程局有限公司审计部
技术方法
67 卫生系统基建工程项目审计外包的实现路径 袁灵华
70 内部审计视角下高校基建廉政风险防控的关键节点 张俊
经验交流
73 基层外汇管理局内部审计咨询服务探析 王雪 韩其奎 李东东
76 万丰特色内部审计制度体系的构建与实践 冯锦 陈传良
国家审计
80 审计职业化现状分析与建设思考 秦之泰 吴雪松 朱建云
84 浅谈政府投资项目审计的APP应用 顾延涛
86 对资源环境审计现状与发展的探讨 蒋成飞 刘鹤飞 王坤
89 美国审计署45年之面源污染治理动态跟踪审计 陆晓晖
财经观察
92 对我国电子商业汇票流通障碍的思考与建议 肖剑青
94 浅谈企业现金股利分配对银行信贷风险管控的影响 郑志元
96 新形势下高校审计学教学方式改进探析 陈平泽
内审风采
99 创新进取 服务教育综合改革 求真务实 心系审计转型发展
——记教育部财务司审计处沈志超 本刊记者 郭旭
102 浙江嘉兴:“三管齐下”合力借力全力推动内部审计发展 张俊雄
随笔
104 重温入党志愿书 践行不变的誓言
——一名审计工作者的政治理论学习感悟 任庆明