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新书推荐:《企业内部审计项目管理规范操作》

2009-09-05 02:50:53

 
中国内部审计发展研究中心推荐的《企业内部审计项目管理规范操作》一书,全面论述了内部审计项目管理的业务流程,为内部审计工作者提供了工作思路和方法,实践和丰富了内部审计理论和实务。
对于从事内部审计工作的人员来说,项目管理是一项新的课题,内部审计项目管理是内部审计职业化、标准化管理的重要环节,开展内部审计项目管理,就是要明确审计目标,规范业务操作流程、执行标准,以提高审计效率和效果。
《企业内部审计项目管理规范操作》一书共分三十三章,首先,概述了内部审计项目管理;其次,从审计项目计划编制开始到审计责任追究,共分十六章,论述了内部审计业务工作的规范操作;第三,从财务收支审计开始到计算机辅助审计,共分十六章,论述了内部审计项目的规范操作。该书涵盖了内部审计业务的主要方面,对于内部审计人员做好本职工作必有裨益。

                           《企业内部审计项目管理规范操作》定价39.00元,另加邮资7.00元。
 
订购方式
1. 邮局汇款:
 地  址:北京市海淀区中关村南大街4号
单  位:中国内部审计协会
邮  编:100086
电  话:010-82199857(兼传真)  010-82199878
2. 银行汇款:
 账  号:0200007609004652780
 开户银行:工商银行北京紫竹院支行
 收款单位:中国内部审计协会
注:请将所购书名、地址、邮编、单位名称、收件人及联系电话一并传真到010-82199857,如查询汇款情况请拔打010-82199861
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