为了贯彻落实李颖津局长在北京市内审协会第二届三次理事会的讲话精神,强化内部审计职能,进一步履行好协会“服务、交流、宣传、管理”的各项职责,不断地培植内部审计典型,推广内部审计经验,市内审协会工业贸易委员会于2009年9月2日召开了内部审计座谈会。有近20家国有大中型企业单位的理事参加了此次会议。市内审协会会长程显华,副会长方富楼、陈红等协会领导及经贸审计处的负责同志出席了会议。
会上,首钢总公司等7个单位的内部审计负责人做了专题发言,展示了最新的内部审计成果。如:首钢总公司以内部审计信息化为切入点,不断提高内部审计的总体水平;北京市烟草专卖局以学习贯彻科学发展观为契机,建立内部审计机构,完善内部审计制度,促使内部审计工作做到规范化、制度化;北京市燃气集团以企业中层领导人员的任期内经济责任审计为抓手,将审计事项前移,防范审计风险;京城机电控股有限责任公司以“脚踏实地,锐意进取”的精神,积极探索企业风险管理模式,为企业提供识别、评估风险的分析报告,受到领导层的高度重视;市邮政总公司紧扣企业的发展目标,整合监督资源,开展用户欠费等方面的专项审计调查,取得较好效果;工美集团以“三重一大”即“重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用”为突破口,规范审计流程、降低了审计风险;金隅集团把握企业战略目标,锁定企业发展方向,从发挥内审制度的权威性、职能的独立性、拓展工作的内涵性、工作方式的多样性等六个方面的作用,为企业当好参谋和助手。
最后,程显华会长强调,各行业间的沟通交流十分必要,对于各单位开阔内部审计思路、提升内部审计水平至关重要。希望工业贸易委员会进一步发挥作用,搭建好内部审计交流的平台,以兢兢业业、求真务实地态度做好行业委员会的工作。同时,程会长还希望工业贸易委员会认真总结经验、培养典型,通过交流,相互学习、促进和提高,共同推进我市内部审计的转型与发展。
来源:北京市内审协会网