2014-01-27 03:39:56
近年来,湖北省京山县人民医院党委高度重视内部审计工作,通过采取“四个加强”措施,切实狠抓内部审计工作,充分发挥了内部审计的作用,效果十分明显。
1.加强学习培训,不断提高自身综合素质。一是将政治理论学习和业务知识学习相结合。要求内审人员在认真学习党的十八大、十八届三中全会精神的同时,要认真学习、领会国家关于医改的政策,理解医改的精髓;学习《审计法》、《审计法实施条例》和审计署关于内部审计的新规定、相关的财经法规等。二是将自学和跟项目学习相结合。在要求内审人员坚持自学的基础上,积极参与县审计局的重点审计项目的审计,跟项目学习。如近几年对医院的基本建设项目进行审计时,内审人员都积极配合参与审计,达到了以审代训的目的。
2.加强财务分析,切实搞好预决算审计。对财务科2013年在职代会的预决算报告进行审计和分析,对职工存在的质疑,进行分析并提出了改进意见;每月对财务报表进行审计和分析,有疑问和财务科沟通,保证了各类报表的真实、完整,有异常现象及时找出原因,向领导汇报并提出整改意见。同时,搞好效益工资发放审计, 确保效益工资的发放做到公开、公正、透明,让广大职工真正享受医院改革发展的成果,让老百姓得到实惠。
3.加强日常监管,规范高值高耗材料管理。由医院内审科和相关科室配合,加强对各科室物质领用情况进行经常性监督检查,特别是注重对高值高耗材料的监督检查,严格把好进货关,切实降低进货成本。同时,内审人员积极参与医院的重大经济活动,促进科学民主决策。如内审人员参与医院十年规划制定以及住院综合楼扩建等工程的各类招标工作和高值高耗材料招标工作。
4.加强廉政建设,创建节约型医院。按照上级各部门及医院要求,在抓廉政建设和医德医风建设上下工夫,号召全院职工节约每一张纸、每一度电,全院上下一心,勤俭办院,效果较好。全院2013的印刷费比去年同期减少37753元,招待费比上年同期减少86317元,公款考察旅游费为零;每年定期或不定期与财务科人员一起到医院相关科室进行盘存、盘库和财产清查,没有发现挪用现金、白条抵库现象,确保了医院国有资产不流失。
(京山县审计局 陈依华)