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2013年第9期目录

2013-09-16 10:38:56

卷首
01  风雨兼程   铸就辉煌
——纪念新中国审计机关成立三十周年

特稿
专访
04  探索具有中国质检特色的内部审计之路
——访国家质检总局党组成员、纪检组长王炜  / 本刊记者   张晓瑜
审计30年
10  内部审计制度建立初期审计机关对内部审计的指导和推动 / 肖春辉
国有企业内部审计
12  加强资本支出项目审计   为战略转型护航   为管理提升把脉  / 欧小武   林妮   王亮飞
  会员之窗
16  广西壮族自治区交通运输内部审计实践  / 张孟
人物
20  十年一剑锋不露   春雨润物东风来                  
——记白银有色集团股份有限公司审计部主任汪东锋  / 本刊特约记者   李卫中

理论
学者谈
22  内部审计职能演变的特征研究
——基于IIA内部审计定义发展的视角  / 冯西儒
内部控制
28  管窥《行政事业单位内部控制规范(试行)》的实施基础
——基于河北省石家庄市五家事业单位的问卷调查  / 曹若霈
内部审计质量管理
32  资源型企业如何构建内部审计质量考核评价体系  / 黄丹
新视点
36  价值观视角下的高校内部审计质量控制  / 何希耕
国际交流
39  韩国通过内部审计改革来加强公共财务管理  / 编译  柴娜琳   校对  崔孟修
两岸交流
41  COSO的演变分析
——以五大要素为主  / 王怡心
探索与争鸣
46  从公司治理结构看集团公司审计监控机制  / 冯霞
48  德系企业集团内部审计实证分析  / 尹维劼   张彦军


实务
案例与分析
57  ERP环境下的物资采购审计案例与分析  / 莫萍
风险导向审计
60  风险导向审计在企业预算管理中的应用  / 刘雪玲
62  金融机构风险导向反洗钱审计思路初探  / 罗婷
经济责任审计
64  从平衡计分卡角度探析国有企业经济责任审计  / 王汝凤
65  经济责任审计在企业中的应用
——基于南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司的审计实践  / 汪岚
内部审计信息化
67  高校维修改扩建项目审计信息化系统的设计  / 殷冬顺   陈作利   魏微
69  质检系统内部审计综合网络信息平台的构建  / 戴世泰
经验与方法
72  工程量清单招标审计的难点与对策  / 朱迺奕

兼收并蓄
八面风
74  基于终身学习能力培养的审计实验教学改革研究  / 邵世芳   戚振东
77  内部财务控制对盈余质量贡献的研究  / 彭亚黎
81  集团公司网络化资金管理研究  / 彭瑞芳
外部审计
85  财政绩效审计结构型评价体系研究  / 邵期静
IIA链接
91  风险管理与政府:一组矛盾?  / 肖竞  译
动态
92  安徽全面启动内审“五年提升行动”等
生活广角
96“看得出来”给审计干部的启示  / 侯天柱

 

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