2013年第9期目录
2013-09-16 10:38:56
卷首
01 风雨兼程 铸就辉煌
——纪念新中国审计机关成立三十周年
特稿
专访
04 探索具有中国质检特色的内部审计之路
——访国家质检总局党组成员、纪检组长王炜 / 本刊记者 张晓瑜
审计30年
10 内部审计制度建立初期审计机关对内部审计的指导和推动 / 肖春辉
国有企业内部审计
12 加强资本支出项目审计 为战略转型护航 为管理提升把脉 / 欧小武 林妮 王亮飞
会员之窗
16 广西壮族自治区交通运输内部审计实践 / 张孟
人物
20 十年一剑锋不露 春雨润物东风来
——记白银有色集团股份有限公司审计部主任汪东锋 / 本刊特约记者 李卫中
理论
学者谈
22 内部审计职能演变的特征研究
——基于IIA内部审计定义发展的视角 / 冯西儒
内部控制
28 管窥《行政事业单位内部控制规范(试行)》的实施基础
——基于河北省石家庄市五家事业单位的问卷调查 / 曹若霈
内部审计质量管理
32 资源型企业如何构建内部审计质量考核评价体系 / 黄丹
新视点
36 价值观视角下的高校内部审计质量控制 / 何希耕
国际交流
39 韩国通过内部审计改革来加强公共财务管理 / 编译 柴娜琳 校对 崔孟修
两岸交流
41 COSO的演变分析
——以五大要素为主 / 王怡心
探索与争鸣
46 从公司治理结构看集团公司审计监控机制 / 冯霞
48 德系企业集团内部审计实证分析 / 尹维劼 张彦军
实务
案例与分析
57 ERP环境下的物资采购审计案例与分析 / 莫萍
风险导向审计
60 风险导向审计在企业预算管理中的应用 / 刘雪玲
62 金融机构风险导向反洗钱审计思路初探 / 罗婷
经济责任审计
64 从平衡计分卡角度探析国有企业经济责任审计 / 王汝凤
65 经济责任审计在企业中的应用
——基于南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司的审计实践 / 汪岚
内部审计信息化
67 高校维修改扩建项目审计信息化系统的设计 / 殷冬顺 陈作利 魏微
69 质检系统内部审计综合网络信息平台的构建 / 戴世泰
经验与方法
72 工程量清单招标审计的难点与对策 / 朱迺奕
兼收并蓄
八面风
74 基于终身学习能力培养的审计实验教学改革研究 / 邵世芳 戚振东
77 内部财务控制对盈余质量贡献的研究 / 彭亚黎
81 集团公司网络化资金管理研究 / 彭瑞芳
外部审计
85 财政绩效审计结构型评价体系研究 / 邵期静
IIA链接
91 风险管理与政府:一组矛盾? / 肖竞 译
动态
92 安徽全面启动内审“五年提升行动”等
生活广角
96“看得出来”给审计干部的启示 / 侯天柱