2013年第8期目录
2013-08-20 10:40:25
卷首
01 提高认识,强化责任,切实解决“四风”问题
特稿
专访
04 让内部审计成为企业的守夜人、决策的智囊团——访西安开米股份有限公司董事长于文 / 本刊记者 郭旭
审计30年
08 我国内部审计制度的酝酿与初步建立 / 肖春辉
国有企业内部审计
10 深入开展内部审计 保障银行健康发展 / 中信银行股份有限公司
人物
14 无私无畏尽职守 只留清气满乾坤——记浙江省教育厅审计处处长张其宏 / 本刊记者 郭旭
理论
学者谈
17 领导者的内部审计学 / 王宝庆
内部控制
20 行政事业单位内部控制规范:问题与建议 / 白雪迪 张庆龙
25 基于层次对象视角的信息系统内部控制 / 张玉琳 贺颖奇
29 浅谈提高内部控制精细化管理的关键环节 / 姜宁 王建英 田建华
内部审计质量管理
31 借鉴COSO内部控制理念构建内部审计质量管理框架 / 王雷 雷洋昆
新视点
36 关于审计机关监督企业内部审计的路径研究——基于国有企业角度的分析 / 陆迎霞
国际交流
41 窥视未来
两岸交流
44 IIA立场公告:《有效风险管理与控制的三道防线》简介 / 陈锦烽
探索与争鸣
46 上市公司内部控制审计信息披露质量研究——基于股权结构视角 / 彭启发 杨航
实务
案例与分析
52 国外贷援款项目配套资金审计案例分析 / 岳媛
风险导向审计
54 基于COSO—ERM的建设项目风险导向审计模式探索 / 何旭平 刘斌红
经济责任审计
57 浅谈董事长经济责任审计的审计范围及责任界定——基于北京金融街投资(集团)有限公司的实践 / 岳拓
内部审计信息化
59 计算机审计实施的问题及改善建议 / 沈熙
61 内部审计信息化的发展现状、趋势与对策 / 张悦涵
经验与方法
63 内部审计视角下的EPC总包项目采购成本控制 / 姜力
73高校内部审计存在的问题及对策 / 袁荣卿
兼收并蓄
八面风
76 基于PDCA 循环的高校预算管理探讨 / 黄韬
78 普通发票管理的涉税风险探析 / 李静
80 新型城镇化与房地产业协调发展问题研究 / 邱峰
外部审计
84 弘扬审计精神 打造审计文化——审计精神进一步拓展的几点思考 / 徐鹤田
88 建立企业绩效审计工作规范的几点建议 / 刘琳 王金厂
90 公立医院改革效果情况审计应关注的重点 / 汪照全 刘西友
IIA链接
93 面对舞弊 内部审计人员应当最先采取应对措施 / 马檍玎 译
动态
94 新昌县政府发出内部审计工作督查情况通报等
生活广角
96 让教育实践活动成为执行党的群众路线的生动实践 / 周浩