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2013年第8期目录

2013-08-20 10:40:25

卷首
01 提高认识,强化责任,切实解决“四风”问题

特稿
专访
04  让内部审计成为企业的守夜人、决策的智囊团——访西安开米股份有限公司董事长于文  / 本刊记者   郭旭
审计30年
08  我国内部审计制度的酝酿与初步建立  / 肖春辉
国有企业内部审计
10  深入开展内部审计   保障银行健康发展  / 中信银行股份有限公司
人物
14  无私无畏尽职守   只留清气满乾坤——记浙江省教育厅审计处处长张其宏  / 本刊记者   郭旭

理论
学者谈
17  领导者的内部审计学  / 王宝庆
内部控制
20  行政事业单位内部控制规范:问题与建议  / 白雪迪   张庆龙
25  基于层次对象视角的信息系统内部控制  / 张玉琳   贺颖奇
29  浅谈提高内部控制精细化管理的关键环节  / 姜宁   王建英   田建华
内部审计质量管理
31  借鉴COSO内部控制理念构建内部审计质量管理框架  / 王雷   雷洋昆
新视点
36  关于审计机关监督企业内部审计的路径研究——基于国有企业角度的分析  / 陆迎霞
国际交流
41  窥视未来
两岸交流
44  IIA立场公告:《有效风险管理与控制的三道防线》简介  /  陈锦烽
探索与争鸣
46  上市公司内部控制审计信息披露质量研究——基于股权结构视角  /  彭启发   杨航

实务
案例与分析
52  国外贷援款项目配套资金审计案例分析  / 岳媛
风险导向审计
54  基于COSO—ERM的建设项目风险导向审计模式探索  / 何旭平   刘斌红
经济责任审计
57  浅谈董事长经济责任审计的审计范围及责任界定——基于北京金融街投资(集团)有限公司的实践  / 岳拓
内部审计信息化
59  计算机审计实施的问题及改善建议  / 沈熙
61  内部审计信息化的发展现状、趋势与对策  / 张悦涵
经验与方法
63  内部审计视角下的EPC总包项目采购成本控制  / 姜力
  73高校内部审计存在的问题及对策  / 袁荣卿

兼收并蓄
八面风
76  基于PDCA 循环的高校预算管理探讨  / 黄韬
78  普通发票管理的涉税风险探析  / 李静
80  新型城镇化与房地产业协调发展问题研究  / 邱峰
外部审计
84  弘扬审计精神   打造审计文化——审计精神进一步拓展的几点思考  / 徐鹤田
88  建立企业绩效审计工作规范的几点建议  / 刘琳   王金厂
90  公立医院改革效果情况审计应关注的重点  / 汪照全   刘西友
IIA链接
93  面对舞弊   内部审计人员应当最先采取应对措施 / 马檍玎 译

动态
94  新昌县政府发出内部审计工作督查情况通报等
生活广角
96  让教育实践活动成为执行党的群众路线的生动实践  / 周浩

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